您好,实收资本是按实际收到的钱记账的 借:银行 75 贷:实收资本 75 以后收到钱,还是这个分录 借:银行 贷:实收资本
老师,我们是销售药品的药店(老板有30个分店) 假设所有门店10月采购100万货款(实际支付) 但是我们的进销存系统,所有门店的实际销售成本是75万 以实际销售成本75来计算成本的话,那做分录的时候,是要找这75万的发票出来吗? 但是这75万的发票不是同一个厂家,不是一起开过来的,有的药品是去年进的货,现在才卖掉(这个发票问题该怎么处理)
买入店面总价150万,理应作为实收资本。但股东支付了75万,另外75万分半年支付给人家,这个账我怎么做?刚刚开始建账的,期初数怎么填写,分录怎么填
我们店买入总价是150万,支付了75万,另外75万每个月分期支付,现在建账 实收资本填写75还是150,分录分别怎么做
25年修改了22年工商年报中的数字会跳出异常吗
25年修改了22年工商年报的缴税数字,当时少填了一个月的数字,会触发再次审核吗?
老师您好,工商年报一般填报完,如果当年没有跳出异常,后面年度不会再跳以往年度异常了吧?如19-23年有些数据有偏差了,当时是理解错误,25年只会对24年的数据做比对审核对吗?以往的不太想修正,怕引起不必要麻烦
老师,公司有单独的工会账套,有工会账户,但不能取现,公司开门红红包由工会账户转款到公司账户,公司再以现金形式发放红包给员工,请问工会账套及公司的账务处理分别怎么做呢?
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师你好!在平台上代开的发票,是以个税代开发票,是需要交什么税费,是开的材料费?我方是收票方需要看完税证明吗?
老师,客户项目还没做,但对方先预付一半的款给我们,但要求我们先开全额发票,请问我们这个月要先按全额确认收入吗?另一半就做应收账款
生产企业出口退税中的上期留抵税额的定义是什么呢?
老师,公司有几个员工社保公积金,在5月份被我误转出到b公司,然后5月的费用只能在b公司缴纳,费用是从a公司转到b公司去缴纳的,这几个员工的工资是在a公司发放,请问这个怎么做账,B公司本身没有收入
事业单位会计(8)发放上月工资,应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。款项全部通过单位零余额账户。(上月代扣本交)(25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元,事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。(26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
剩下的75万,我们用营业额分期支付给别人,到时分录怎么做,做实收资本吗?
您好,是的,人家每次收到多少就做多少 借:银行 贷:实收资本
是我们买入,要支付款给别人,怎么还借银行存款,钱都少了
您好,好的,最上面的您说实收资本,我以为我们是被投资方 借:长期股权投资 贷:银行
建账时,实收资本是150还是75
您好,我迷糊了,我们是投资方还是被投资方呀 我们投资方,哪有 实收资本