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买入店面总价150万,理应作为实收资本。但股东支付了75万,另外75万分半年支付给人家,这个账我怎么做?刚刚开始建账的,期初数怎么填写,分录怎么填

2023-12-09 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-09 20:10

您好,这个的话,借 应收账款75   银行存款  75  贷 实收资本 150

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快账用户2193 追问 2023-12-09 20:18

那我到时每个月支付现在房东款时,贷银行存款,借应收?那资产负债表不平了吧

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齐红老师 解答 2023-12-09 20:20

这个和房东有啥关系,不是支付的实收资本吗

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快账用户2193 追问 2023-12-09 20:28

因为买店150万啊,支付了75万,分期付款75万,那我实收资本是写75还是150

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齐红老师 解答 2023-12-09 20:29

贷方需要写150的这个

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快账用户2193 追问 2023-12-09 20:31

那我分录怎么做

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齐红老师 解答 2023-12-09 20:33

借方一个是应收75  一个是你实际收到的银行存款75

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快账用户2193 追问 2023-12-09 22:36

那这个应收到时怎么平账

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齐红老师 解答 2023-12-09 22:58

收到就是借 银行贷 应收

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快账用户2193 追问 2023-12-09 22:59

我们支付款给别人,借银行存款?

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齐红老师 解答 2023-12-09 23:06

这个是你们收到啊,这个应收到时怎么平账  这个不是你说的吗,收到呀

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您好,这个的话,借 应收账款75   银行存款  75  贷 实收资本 150
2023-12-09
您好,实收资本是按实际收到的钱记账的 借:银行 75 贷:实收资本 75 以后收到钱,还是这个分录 借:银行 贷:实收资本
2023-12-09
您好 1.前期的门店租金半年108000元,押金5000元(由大股东施总代为支付,不用退还给施总,直接作为大股东入股投资) 借 管理费用 108000/6=18000 借 其他应收款-押金 5000 借 待摊费用-房租108000/6*5=90000 贷 实收资本-施总 108000%2B5000=113000 2.门店的装修所以开支12万(陈总付6万元,施总付6万元,都是他们个人**或者银行卡代为支付,直接作为入股投资) 借 长期待摊费用 120000 贷 实收资本-陈总 60000 贷 实收资本-施总 60000 3.门店的水电费1000和物业费2000怎么做账(由唐总个人代为支付,算作入股资金里面) 借  销售费用-水电费 1000 借  管理费用-物业费 2000 贷 实收资本-唐总 3000 5.购买办桌子3500,电脑3500。买二手打印机200怎么做账(都是由施总**代为支付) 借 管理费用-办公费 3500%2B3500%2B200=7200 贷 实收资本-施总 7200
2024-07-17
同学你好 这个直接冲就可以了
2023-08-08
那你们要将这个钱还给股东 借:固定资产 150万 贷:银行存款 50万 其他应付款100万 后期还钱时冲减其他应付款科目。
2021-09-06
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