你好,如果是单位据实负担了,是可以汇算清缴之前扣除的

请问老师,单位固定资产里面没有汽车,但是我看报销费用里面燃油费还有停车费,发票抬头为单位名称,请问老师这能在企业所得税汇算清缴前扣除吗?还是说放到福利费。
请问老师,单位报销的留学费发票、考驾驶证的发票,可以作为福利费-职工教育经费在企业所得税汇算清缴前扣除吗?
请问老师,单位补缴公车的2022年车船税,支付滞纳金17元,请问可以在企业所得税汇算清缴前扣除吗?
请问老师,单位报销的领导的电话费,虽然抬头写的是单位名称,可以在企业所得税汇算清缴前扣除吗
请问老师,单位举办会展,给兼职人员的工资,没有发票可以在企业所得税汇算清缴前扣除吗?
老师好,实收资本100万,所有者权益—80万 股权转50% 这个股权转让协议 转让价多少合适 正常情况下
您好老师!按权责发生制记账,1月确认了客户A未开票收入70000元,但在2月开票时,客户要求按合同约定的不扣除吨费28.28元,即开票金额为70028.28元,导致差额有28.28元未收,请问:28.28元怎么做账
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
可是明明是领导的个人的话费呀
你好,既然是领导的个人话费,就不应当开具单位名称的抬头,就不可以税前扣除的
单位可以报销,但是汇算清缴不可以扣除个人应该负担的费用吧
你好,既然是领导的个人话费,就不应当开具单位名称的抬头,就不可以税前扣除的 如果是单位据实负担了,是可以汇算清缴之前扣除的