你好住宿的可以 餐饮不可以

员工出差开的住宿费专票,进项能抵扣吗?怎么做账
你好,请问出差的住宿费开的专用发票能抵扣吗
老师,员工的住宿费开的专票,公司能抵扣吗
老师,公司开汽油发票和餐费住宿费开专票进来能抵扣增值税吗
公司员工差旅住宿费专票能抵扣进项吗? 邀请的外单位专家的住宿费专票能抵扣吗?
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
老师那发票员工找不到了,输的代码号码从增值税发票查询网站查的这张发票打印出来的,可以抵扣认证做帐用吗
这个不可以啊,需要去报备发票丢失
就几百块钱的税钱,还用的着这么麻烦吗?那进项税额转出可以吗
是的 可以 不抵扣的可以
就是我也得勾选认证然后从表二把这点金额填到进项税额转出里对吗?
认证之后在附表二进项转出23B里面填写就可以了
老师有个公司一直都没用,就是没有业务,但自然人扣缴端申报了两个人的信息一个法人另一个是员工,都没有交纳社保只是申报,给他们都发2000整的工资可以吗,是不是应该有些零头比较好
可以的。是最好有银行流水,如果有银行流水,不管多少都行。
发2000可以对吧?没有银行流水,只是申报,时不时的发点工资也不是按这个申报的数发放。公司一直没有用起来。
对的,是的,如果你没有工资以后也不支付的话,那就零申报。
人家是发放的,次月申报个税的。
总零申报也不行呀,提示什么连续三个月零申报了,问是否还在公司啥的。上个月申报就提示,这个月没有。
你好,发工资的次月申报个税,但是你们能发放吗?你有发放的记录吗?
就是12月初发11月份的工资,12月初申报11月份的个税,对吧
你好,12月份申报的,是11月份发下去的。
没有,就是申报多少个税,然后用现金付多少工资,公司没开展业务就是这样先做着的。另一个正常开展业务的公司都是比方11月份的工资11月份计提之后直接发放,资产负债表应付职工薪酬是0,到12月15日申报期,再自然人扣缴端申报11月份的工资,这样对吗
对的,是的,是这么做的,发放的次月申报。
那当月的工资当月计提然后最后一天发放这样合理吗,最后资产负债表的应付职工薪酬是0
可以的,没有问题的。
你们是当月发放当月的吗?你是当月发放当月的可以。