你好,是的,是这样的
老师你好,我想问一下,1月份的发票可以入到12月吗
老师好,我们给员工支付的意外保险,发票日期是10月的,现在是12月做11月的账呢,10月的发票可以入到11月吗?
老师你好,我想问一下,嗯,就是说比如说我们有一个新成立的企业,假如说是9月份做的税务,登记今年9月份,嗯,如果我们不做人员工资,嗯等假如说我们今年年底12月份有业务了,然后假如说同一个人,我在同一个月12月份可以把这个人9月份10月份11月份12月的工资都写到12月份吗?这样的话,嗯涉及到交个税吗?如果说每个月的工资给他写的不超过5000的话
老师你好,我想问一下就是说,嗯,你看,嗯,我们就是比如说有两个员工9月份零申报,10月份零申报,11月份零申报,等到12月份的时候,把9月份10月份11月份的这个工资都一下都入账到12月份,这样可以吗?符合规定吗?
老师你好,我想问一下就是嗯11月份的发票能入到12月那个入份12月份的吗?就12月份记账的时候入11月份的票可以吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
还有老师我想问一下,就是那个公司这个销售货物开出去发票以后,他这个分录做的那个应交税费应交增值税,嗯,他不是给你做一个借应交税费应交增值税贷营业外收入政府补助吗?是不是这个分录最好都每次做到季度末呀?
你好,是小规模 纳税人,收入符合条件免征了增值税?
是的老师,我们是小规模纳税人,嗯,收入符合免征
你好,那减免的增值税,可以每个季度末处理 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
好的老师,我还想问一下,就是说不管是邮寄费发票还是那个飞机票,他就是说这个飞机票发票上右下角这个备注这儿它这个行程时间是写的11月,但是在右上角开票日期写的是12月,你像那个邮寄费发票是12月,但是那个明细是11月,像这种情况都是按11月算发票还是按12月呀?
你好,发票是什么时候开具的,就算哪个月份的
好的老师,咱们那个有的老师说是看实际行程啊
你好,发票是什么时候开具的,就算哪个月份的 (是针对这个回复,有什么疑问吗)
我没有异议,就是说我问的时候就是嗯说的不一样,有的老师说是看实际行程,嗯,实际行程是几月就是按几月算发票
你好,发票是什么时候开具的,就算哪个月份的 (按这个处理就好了)
好的老师,我想问一下,就是这个股东他预支对公账户上的报销费用了,预支完了之后他就是说嗯用这个钱或者去跑业务了,然后就是说这个业务们都有发票,但是这个比如说他预支了3000,他只有2700的发票,然后就是剩下的那个剩下那300,嗯就是可以以库存现金的方式还回来嘛,就是还回来库存现金还要就是说付一个收据嘛,公司还要付一个收据做凭证吗?
你好,填写费用报销单,载明预支款项金额,发票金额,退回多少金额就是了
唉,老师你好,如果不写报销单的话,这个退回多少现金就写一个收据行吗?
你好,不写报销单的话,退回多少现金就需要写收据的
好老师,那个现金收据上怎么写呀?
你好,这里收据上的金额,就是实际退回的现金金额。