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老师你好,我想问一下就是嗯11月份的发票能入到12月那个入份12月份的吗?就12月份记账的时候入11月份的票可以吗?

2023-12-09 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-09 12:05

你好同学,这个是可以的

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快账用户5534 追问 2023-12-09 12:12

好的老师,那就是相反问一下12月份的这个费用票可以入到11月份的账里吗?

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齐红老师 解答 2023-12-09 12:15

你好那个是不可以,同学

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快账用户5534 追问 2023-12-09 12:16

嗯,老师你好,他就是这种情况就是吧,你看我们公司股东他要为公司跑业务,但他手里没有钱,他就从公司对公账户上提前预支了3000块钱,嗯,然后他就在11月份里面,他就是不是跑业务嘛,跑业务就是嗯有一些这个花费他是有发票的,但是他就有的发票吧,他可能是打的晚他就是本来是11月的消费,他打出来的就跑说变成12月份了,但是你你看流水是花了3000块钱,你比如说我这3000块钱,嗯,假如说是一张发票吧,我是用于公司的业务了,但是这3000块钱我跑到12月份了,那你说我这个账该怎么怎么弄呢?我能提前把那12月的那个付到那个11月的那个流水吗?预支的那个那个日日常费用流水里面吗?

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齐红老师 解答 2023-12-09 12:23

同学你做帐不影响,对方报销,借其他应收款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷其他应收款

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快账用户5534 追问 2023-12-09 12:29

老师你看我这样做对吗?比如说11月份股东从公司预支了3000块钱,然后嗯,有2000块钱是股东11月份跑业务的,嗯,比如说住宿费的发票是2000块钱,发票时间是11月份,然后有1000块钱他是比如说也是住宿费,嗯,他就是跑到了12月份的,这个发票开的日期是12月份,那您看我就是就11月份记账而言,我这样做分录对吗?借其他应收款1000元借管理费用,差旅费2000元,贷银行存款3000元,等到12月份记账的时候,嗯我再写一个借管理费用差旅费1000元贷其他应收款1000元,再付上那个12月份的那个费用发票,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-12-09 12:42

其实是可以的,同学

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快账用户5534 追问 2023-12-09 12:44

好的老师你看如果说嗯,你比如说11月份股东从公司预支了3000,然后这3000用于公司业务,比如说其中一间是用于住宿费,发票是11月份的,然后另外一件也是住宿费,但是发票日期是12月份的,另外呢1000呢,嗯股东没有用完,但是呢,流水上显示这3000已经预支了,那我这是暂时是嗯就是这样做分录行吗?就是借管理费用,嗯,那个差旅费1000借其他应收款1000,然后是,借其他应付款1000,贷银行存款3000,这样行吗?就是把他没花完的那个钱,嗯,给了工那个相当于是还款给股东了,因为前期我们借着股东1万块钱呢

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齐红老师 解答 2023-12-09 13:41

同学挂在其他应收款没有问题

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快账用户5534 追问 2023-12-09 13:45

好的老师,法人预支对公账户的钱,嗯,当月没有花完,嗯,然后,然后您看就是说他没有花完的钱,嗯,我挂在其他应付款借方科目行吗?就相当于还给公司的还给法人这个钱了,嗯,因为之前这个公司也欠着法人钱,就是提前预支的钱没有花完,直接以还款的形式借其他应付款,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-12-09 13:54

同学没有花完不用再做账了,就在其他应收款借方,反正最后这个是要冲平的

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快账用户5534 追问 2023-12-09 14:29

好的老师,预支的钱没有花完,我可以冲抵借款吗?就是公司借了法人的钱了,然后那个如果说法人他要是预支预支的这个报销费有没有花完的话,可以冲抵他那个借款吗?冲抵了借款,他不就是这个账就平了呀

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齐红老师 解答 2023-12-09 14:42

对的同学是这样的

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你好同学,这个是可以的
2023-12-09
同学您好,只要您9.10.11月,么有给这个员工发工资,到12月的时候一下都发了,就是这样申报的,您的操作是正确的
2023-09-19
你好,可以的,可以把发票贴在11月份的凭证后面。
2022-12-02
你好,不行的额。要按照月份入。除非你11月到货了,暂估入账,12月收到发票冲回暂估。
2020-12-07
你好,可以的操作没问题
2024-12-04
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