你好同学,这个是可以的

你好,公司再整理11月份的帐,我公司的房租费用是11月份支付12月份的,发票是12月份开具的,那12月份的发票能入11月份的帐吗?
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
老师你好,我想问一下就是说,嗯,你看,嗯,我们就是比如说有两个员工9月份零申报,10月份零申报,11月份零申报,等到12月份的时候,把9月份10月份11月份的这个工资都一下都入账到12月份,这样可以吗?符合规定吗?
老师你好,我想问一下就是嗯11月份的发票能入到12月那个入份12月份的吗?就12月份记账的时候入11月份的票可以吗?
老师你好,我想问一下,是不是那个发票日期,嗯,你比如说11月的发票我可以入到12月,但12月的不可以入到11月呀
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
好的老师,那就是相反问一下12月份的这个费用票可以入到11月份的账里吗?
你好那个是不可以,同学
嗯,老师你好,他就是这种情况就是吧,你看我们公司股东他要为公司跑业务,但他手里没有钱,他就从公司对公账户上提前预支了3000块钱,嗯,然后他就在11月份里面,他就是不是跑业务嘛,跑业务就是嗯有一些这个花费他是有发票的,但是他就有的发票吧,他可能是打的晚他就是本来是11月的消费,他打出来的就跑说变成12月份了,但是你你看流水是花了3000块钱,你比如说我这3000块钱,嗯,假如说是一张发票吧,我是用于公司的业务了,但是这3000块钱我跑到12月份了,那你说我这个账该怎么怎么弄呢?我能提前把那12月的那个付到那个11月的那个流水吗?预支的那个那个日日常费用流水里面吗?
同学你做帐不影响,对方报销,借其他应收款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷其他应收款
老师你看我这样做对吗?比如说11月份股东从公司预支了3000块钱,然后嗯,有2000块钱是股东11月份跑业务的,嗯,比如说住宿费的发票是2000块钱,发票时间是11月份,然后有1000块钱他是比如说也是住宿费,嗯,他就是跑到了12月份的,这个发票开的日期是12月份,那您看我就是就11月份记账而言,我这样做分录对吗?借其他应收款1000元借管理费用,差旅费2000元,贷银行存款3000元,等到12月份记账的时候,嗯我再写一个借管理费用差旅费1000元贷其他应收款1000元,再付上那个12月份的那个费用发票,这样可以吗?
其实是可以的,同学
好的老师你看如果说嗯,你比如说11月份股东从公司预支了3000,然后这3000用于公司业务,比如说其中一间是用于住宿费,发票是11月份的,然后另外一件也是住宿费,但是发票日期是12月份的,另外呢1000呢,嗯股东没有用完,但是呢,流水上显示这3000已经预支了,那我这是暂时是嗯就是这样做分录行吗?就是借管理费用,嗯,那个差旅费1000借其他应收款1000,然后是,借其他应付款1000,贷银行存款3000,这样行吗?就是把他没花完的那个钱,嗯,给了工那个相当于是还款给股东了,因为前期我们借着股东1万块钱呢
同学挂在其他应收款没有问题
好的老师,法人预支对公账户的钱,嗯,当月没有花完,嗯,然后,然后您看就是说他没有花完的钱,嗯,我挂在其他应付款借方科目行吗?就相当于还给公司的还给法人这个钱了,嗯,因为之前这个公司也欠着法人钱,就是提前预支的钱没有花完,直接以还款的形式借其他应付款,这样可以吗?
同学没有花完不用再做账了,就在其他应收款借方,反正最后这个是要冲平的
好的老师,预支的钱没有花完,我可以冲抵借款吗?就是公司借了法人的钱了,然后那个如果说法人他要是预支预支的这个报销费有没有花完的话,可以冲抵他那个借款吗?冲抵了借款,他不就是这个账就平了呀
对的同学是这样的