你好同学,这个是可以的

老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
老师我想问下我们实际费用发生在11月份 但是在12月份开的发票 可以入11月份帐里吗?
你好,公司再整理11月份的帐,我公司的房租费用是11月份支付12月份的,发票是12月份开具的,那12月份的发票能入11月份的帐吗?
老师,但是业务实际是发生在11月份的(11月份公司是小规模),相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票(12月份是一般纳税人),实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面?
老师你好,我想问一下就是说,嗯,你看,嗯,我们就是比如说有两个员工9月份零申报,10月份零申报,11月份零申报,等到12月份的时候,把9月份10月份11月份的这个工资都一下都入账到12月份,这样可以吗?符合规定吗?
26年新规定费用报销真的不能只付附一张发票了吗
那0申报的选否,可没事吧
老师小规模纳税人,收到商品A数量1个单价10元 销售发票数量1单价15元 出库单应该按照1个10元的价格出库,10元进行结转成本吧 还是按照15元
个税,专项扣除费用6万选是或否都可以吧
老师总账会计具体做什么工作呀?
现在的行情来说,8万6的人工/推广投入,请业务也好怎么都好,觉得可以获取多少价值的代账/办证客户
郭老师,水电分割单是怎么样的,怎么开票
老师。借:信用减值损失 贷:坏账准备需要税务部门核准吗
老师您好麻烦咨询一下外贸出口企业,2025年出口3笔没有开具出口发票,后期怎么出口,需要出口退税
老师,自产产品给员工分做为福利,视同销售,还并入薪金缴个税吗?
好的老师,那就是相反问一下12月份的这个费用票可以入到11月份的账里吗?
你好那个是不可以,同学
嗯,老师你好,他就是这种情况就是吧,你看我们公司股东他要为公司跑业务,但他手里没有钱,他就从公司对公账户上提前预支了3000块钱,嗯,然后他就在11月份里面,他就是不是跑业务嘛,跑业务就是嗯有一些这个花费他是有发票的,但是他就有的发票吧,他可能是打的晚他就是本来是11月的消费,他打出来的就跑说变成12月份了,但是你你看流水是花了3000块钱,你比如说我这3000块钱,嗯,假如说是一张发票吧,我是用于公司的业务了,但是这3000块钱我跑到12月份了,那你说我这个账该怎么怎么弄呢?我能提前把那12月的那个付到那个11月的那个流水吗?预支的那个那个日日常费用流水里面吗?
同学你做帐不影响,对方报销,借其他应收款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷其他应收款
老师你看我这样做对吗?比如说11月份股东从公司预支了3000块钱,然后嗯,有2000块钱是股东11月份跑业务的,嗯,比如说住宿费的发票是2000块钱,发票时间是11月份,然后有1000块钱他是比如说也是住宿费,嗯,他就是跑到了12月份的,这个发票开的日期是12月份,那您看我就是就11月份记账而言,我这样做分录对吗?借其他应收款1000元借管理费用,差旅费2000元,贷银行存款3000元,等到12月份记账的时候,嗯我再写一个借管理费用差旅费1000元贷其他应收款1000元,再付上那个12月份的那个费用发票,这样可以吗?
其实是可以的,同学
好的老师你看如果说嗯,你比如说11月份股东从公司预支了3000,然后这3000用于公司业务,比如说其中一间是用于住宿费,发票是11月份的,然后另外一件也是住宿费,但是发票日期是12月份的,另外呢1000呢,嗯股东没有用完,但是呢,流水上显示这3000已经预支了,那我这是暂时是嗯就是这样做分录行吗?就是借管理费用,嗯,那个差旅费1000借其他应收款1000,然后是,借其他应付款1000,贷银行存款3000,这样行吗?就是把他没花完的那个钱,嗯,给了工那个相当于是还款给股东了,因为前期我们借着股东1万块钱呢
同学挂在其他应收款没有问题
好的老师,法人预支对公账户的钱,嗯,当月没有花完,嗯,然后,然后您看就是说他没有花完的钱,嗯,我挂在其他应付款借方科目行吗?就相当于还给公司的还给法人这个钱了,嗯,因为之前这个公司也欠着法人钱,就是提前预支的钱没有花完,直接以还款的形式借其他应付款,这样可以吗?
同学没有花完不用再做账了,就在其他应收款借方,反正最后这个是要冲平的
好的老师,预支的钱没有花完,我可以冲抵借款吗?就是公司借了法人的钱了,然后那个如果说法人他要是预支预支的这个报销费有没有花完的话,可以冲抵他那个借款吗?冲抵了借款,他不就是这个账就平了呀
对的同学是这样的