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老师,当初预定旅游团保险时,计提分录为 借:主营业务成本 500 贷:其它应付款 500 现在有返利200,我只支付了300,那我应该怎么做分录啊?

2023-12-10 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-10 20:35

您好,这个的话,等于说,你要退回200是吗

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快账用户1299 追问 2023-12-10 20:37

是的,当时钱是未付的,就是我现在可以少付200,但是当初计提我全额计提了

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齐红老师 解答 2023-12-10 20:48

那这样的话,你做反向的,冲销其他应付款200

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您好,这个的话,等于说,你要退回200是吗
2023-12-10
您好,冲回那个分录,再做正确金额 借:主营业务成本 -500 贷:其它应付款 -500 借:主营业务成本 300 贷:其它应付款 300 借:其它应付款 300 贷:银行300
2023-12-10
你好,如果是这样的话,退回来,是退回你们钱的意思吗
2020-11-17
这个发票和你之前确认金额有没有差额,如果说没有差额呢,直接作为附件处理就可以了。
2020-05-08
是的,冲掉多计提,借主营业务成本,负数,贷应付职工薪酬 负数,借银行 贷应付职工薪酬
2020-12-25
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