同学你好,我看下你的问题,请稍等

请问老师,因为产品质量问题把在超市出售的东西退回了,超市已经全额退还给客户3000元。我们单位再把这3000元给超市,怎么做账,借销售费用 售后服务2178元 ,贷银行存款可以吗 我们单位是食品加工厂,东西在超市出售。超市不属于我们公司名下
甲公司2×22年5月20日销售A商品一批,增值税专用发票上注明售价为350000元,增值税税额为45500元,该批商品成本为182000元。A商品于2×22年5月20日发出,客户于5月27日付款。该项业务属于在某一时点履行的履约义务并确认销售收入。2×22年9月16日,该商品质量出现严重问题,客户将该批商品全部退回给甲公司。甲公司同意退货,于退货当日支付了退货款,按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。假定不考虑其他因素。请做出甲公司相关账务处理
去年购买的原材料,因为质量问题,有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元,产品已经销售出库,销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账,请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢
请问老师,单位是食品加工企业,出售给散客、及各门店(集团下属)出售后,因商品质量问题,两种处理方式:第一种直接支付现金作为赔付款。第二种:赔付相同的食品。请问两种方法怎么做账?
请问老师(7),因为产品质量问题,又重新赔出售的同类食品怎么入账,比如出售羊蹄200元,因质量问题,赔付了2份羊蹄给客户,赔付的2份怎么做账
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
同学你好,这属于营业外支出 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费 应交增值税 (进项税转出)
为啥要做进项税转出?
你这个货物不是购进的吗? 要是不是的话就不用做转出
购进原材料后自产的
好的,那这笔就不要做进项转出的