那个科目的余额是正数就选用那个科目,把科目合并了
关于公司代扣代缴个人社保部分,用其他应收科目还是其他应付科目。还是这两个科目都可以用呢
能用其他应付款科目代替其他应收款吗
请问用其他应收款替代其他应付款科目记账(就是因为不想设太多的科目),这的利弊在哪里?
老师,法人的名字科目里既有其他应收,又有其他应付,这两个科目要怎么用,公司收法人是其他应收,公司付给法人用其他应付?
老师,对于同一个人,为什么同时有两个科目,其他应付款和其他应收款,可以用一个科目吗
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
每月底合并吗?
自己决定合并时间就行