你好,是不允许抵扣的吗?还是允许底扣

老师,我在做汇算清缴,我们去年发生了广告费和业务宣传费,但是去年我们没有收入,填【广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表】的时候,没有收入,广告宣传费按实际发生金额填写吗?
汇算清缴,A105060表格《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》第一行,本年支出金额,是不是2022年12月利润表中本年累计的广告费和业务宣传费的金额?
老师,您给看一下,汇算清缴的纳税调整明细表的广告费和业务宣传费,这里的税收金额,是填营业收入的15%吗?
老师汇算清缴22年更正申报补广告宣传费,这个金额填在纳税调整明细表的账寨金额下还是调增金额
哪位老师帮忙解答下怎么改所得税汇算清缴补广宣费之前没申报现在添加申报补上,,A105060表添加后填写后为啥纳税调整明细表中的广宣费金额不出来?
请问去年的印花税忘记报了,现在补申报,去年要计提吗?还是现在扣也只做一笔,税金及附加印花税就好了
老师,个税手续费返还,记到什么科目?
老师,收到电子承兑一般摘要写收电子承兑#,收到银行汇过来的银行存款,摘要怎么写的,收银行存款,还是收电汇
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用免交企业所得税,汇算清缴时需要填哪个表
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北京的一般纳税人企业,境外有施工项目,工程款进账不需要开发票,这样情况是否免税?还需要申报收入吗?谢谢!
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允许抵扣
允许抵扣,他填写的是税收金额和纳税调减
收入64454012.42的百分之15可以扣除额为9668101.86,这个表以前年度没有,那么主要填写这几个金额后纳税明细表跳不出来金额,不知道哪里不对,现在就填写了222997.81金额默认跳到纳税明细表的调增额下面这样对吗
你好,这个表格第一行填写你宣传费的, 第二行没有不允许扣除的,填写零, 第四行填写的是你的收入, 第五行15%,第六行就等于第四行乘以15%。
对我也这么填,的,但是扣除限额基数填写收入后主表那跳不出来数据,
你再重新刷新一下页面试一试。
有时候它是系统有问题啊。
我就填写了这几个到9668101.86对的对吧?但是跳不出来主表税务局跳不出来
系统没问题关键我只填写222一样.71主表默认跳到调增金额下面这个数不知道对不对
好,你截图系统的看一下可以吗。
把系统的截图过来看一下。还有你的收入是多少?
不超过不用填这个105060表吧
填写4000表吧但是还是不挑出来
只要第三行不大于第六行,都是可以税前扣除,我不要这一个数据,你截图系统申报的。
在大厅拍不了柜台办理啊,
你填写105060这个表格,105000表什么都不体现吗?
如果什么都不体现的话,绝对这个系统有问题