你好,是不允许抵扣的吗?还是允许底扣

老师,我在做汇算清缴,我们去年发生了广告费和业务宣传费,但是去年我们没有收入,填【广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表】的时候,没有收入,广告宣传费按实际发生金额填写吗?
汇算清缴,A105060表格《广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表》第一行,本年支出金额,是不是2022年12月利润表中本年累计的广告费和业务宣传费的金额?
老师,您给看一下,汇算清缴的纳税调整明细表的广告费和业务宣传费,这里的税收金额,是填营业收入的15%吗?
老师汇算清缴22年更正申报补广告宣传费,这个金额填在纳税调整明细表的账寨金额下还是调增金额
哪位老师帮忙解答下怎么改所得税汇算清缴补广宣费之前没申报现在添加申报补上,,A105060表添加后填写后为啥纳税调整明细表中的广宣费金额不出来?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
允许抵扣
允许抵扣,他填写的是税收金额和纳税调减
收入64454012.42的百分之15可以扣除额为9668101.86,这个表以前年度没有,那么主要填写这几个金额后纳税明细表跳不出来金额,不知道哪里不对,现在就填写了222997.81金额默认跳到纳税明细表的调增额下面这样对吗
你好,这个表格第一行填写你宣传费的, 第二行没有不允许扣除的,填写零, 第四行填写的是你的收入, 第五行15%,第六行就等于第四行乘以15%。
对我也这么填,的,但是扣除限额基数填写收入后主表那跳不出来数据,
你再重新刷新一下页面试一试。
有时候它是系统有问题啊。
我就填写了这几个到9668101.86对的对吧?但是跳不出来主表税务局跳不出来
系统没问题关键我只填写222一样.71主表默认跳到调增金额下面这个数不知道对不对
好,你截图系统的看一下可以吗。
把系统的截图过来看一下。还有你的收入是多少?
不超过不用填这个105060表吧
填写4000表吧但是还是不挑出来
只要第三行不大于第六行,都是可以税前扣除,我不要这一个数据,你截图系统申报的。
在大厅拍不了柜台办理啊,
你填写105060这个表格,105000表什么都不体现吗?
如果什么都不体现的话,绝对这个系统有问题