同学,你好 借:其他应收款 贷:长投

请问老师为什么长期股权投资权益法下:2022年按照被投资企业的净利润表计提了投资收益:借 长期股权投资-损益调整 贷投资收益)增加了长投。而2022年收到了2021年被投资单位的分红,要:借 银行存款 贷:长期股权投资-损益调整
老师,如果是以往年度把长期借款用成了其他应收款科目的,现在如何调整?分录该怎么做?
老师,想问下,是21年做的账,借:长投,贷银存,如果现在要把长投调整到其他应收款,怎么调整,
调整凭证冲红应该怎么列式:企业收到一笔50万投资款,收到当天50万元全额转入另外一家公司做投资。之前入账的时候做借银行存款50万,贷其他应付款50万,转入另外一家公司的时候借其他应付款50万,贷银行存款50万。现在需要调整,把这笔50万调为长期债权,收到的投资款转为营业外收入,需要怎么冲红?该如何列式?
调整凭证冲红应该怎么列式:企业收到一笔50万投资款,收到当天50万元全额转入另外一家公司。之前入账的时候做借银行存款50万,贷其他应付款50万,转入另外一家公司的时候借其他应付款50万,贷银行存款50万。现在需要调整,把这笔50万调为长期债权,收到的投资款转为营业外收入,需要怎么冲红?然后该如何列式调整凭证呢?
产品销售采购合同里边没有签订日期都是空白的,请问这样好吗?财务需要要求他们吗?
老师,问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛?单价和金额那里,因为公司要上市,对使用科目比较严谨
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
可以把长投那笔红冲,再重新入吗,这样的话就动了银行存款,不属于收付实现制原则了吧
同学,你好 做更正分录比较好
没有听懂您的意思
同学,你好 做这个分录 借:其他应收款 贷:长投 不红冲,因为不是退款
谢谢老师你
不客气,祝工作顺利