借长期借款 贷其他应收款 就这样

老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
21年的做的会计分录,把往来款做成实收资本科目了,(借,银行存款,贷,实收资本,),现在23年汇算清缴该如何调整错误凭证,具体会计分录怎么处理?
老师,如果是以往年度把长期借款用成了其他应收款科目的,现在如何调整?分录该怎么做?
老师,想问下,是21年做的账,借:长投,贷银存,如果现在要把长投调整到其他应收款,怎么调整,
老师您好,刚注册的公司从公司发工资并申报个税,但不给员工买社保风险大吗,实务操作可行吗
请问老师,我需要改上一季度的财务报表,是先改季报的所得税报表还是先改季报的财务报表
老师,有些人开票开不了怎么回事,说是身份问题,是什么原因
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师填加计扣除报表,需要哪些资料配套,税务局备查?
老师你好,我们是一家建筑劳务公司,和施工单位签了劳务分包合同,民工工资基本走的是施工单位的专户,然后班组长成立了个体公司户给我们公司开劳务费的票过来,这个劳务票能收吗?我们公司和个体户需要签那些资料呢?
老师你好,代收别的公司款分录不是借:银行,贷其他应付款-代收或者往来么,为什么也可以借银行 贷:其他应收款往来呢,是直接冲掉了这家公司的款了么?
亲们,有做过三四类企业出口退税的吗,发票退税认证后,一般多少天能有稽核信息?
我们给别人开信息技术服务费 我们进项可以开具哪些?
老师你好 请问一下我是买绿植林木进来再销售出去,可以免增值税吗?
老师之前放在在建工程科目,现在完工怎么做账
谢谢老师
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