同学您好,您好,您的具体 情况 是什么,有截图吗?

申报完季度企业税,忘记点扣税了,在税费缴纳那里又查不到,怎么弄?
公司购买的化妆品,拜访客户给客户使用的,计入什么科目
科目余额表利润分配期末-期初跟报表利润表净利润对不上是什么原因
老师,我想问一下智能手表和平板的项目编码都是什么,怎么选
老师想问一下,有一个软件服务费,产生了违约金,开了一张品名是违约金的专票,这个进项是可以抵扣的吗
老师好,铁路车票从2025年10月开电子发票,在税务系统中其税额作为进项抵扣,做凭证中需要价税分离吗,高速通行费税额也可以作为进项抵扣,也是需要价税分离吧
收到银行存款利息收入分录应该怎么写,
老师您好,请问公司净利润154万,按照多少比例提取盈余公积?
借款合同是承租方交还是出租房交?比方说10月份开租赁发票的开的一整年的,印花税怎么交
给餐厅购买Pos机,计入什么科目
当初购入了电脑将主机和显示屏一起录入了固定资产编号0001中,现在仅仅把显示屏报废了,但是主机还留存企业,账面上如何处理
同学您好,针对这个问题,可以按照以下步骤进行账面处理: 记录固定资产清理:将报废的显示屏的账面价值记录到固定资产清理科目中。使用以下会计科目: 借:固定资产清理 贷:固定资产(显示屏) 确认残值收入:如果报废的显示屏有残值收入,将其记录到固定资产清理科目的借方。使用以下会计科目: 借:银行存款/应收账款 贷:固定资产清理 结转固定资产清理:将固定资产清理科目的余额结转到营业外收入或营业外支出科目中。如果显示屏的账面价值大于残值收入,则结转到营业外支出科目中;如果账面价值小于残值收入,则结转到营业外收入科目中。使用以下会计科目: 借:营业外收入/营业外支出 贷:固定资产清理
老师,我金蝶软件上的固定资产编号0001进行报废之后,自动生成了借:累计折旧 ,贷:固定资产 (这两个金额自动生成不可以修改)
同学您好,软件可能没有考虑这种特殊业务,建议在业务模块生成分录后,在总账做一笔调整差异的分录
好的。谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)
借:固定资产清理 20 累计折旧 30(数据系统自动生成) 贷:固定资产 50(主机+显示屏,数据系统自动生成) 假如显示屏原值10,该如何调整分录?
借:固定资产清理-16 累计折旧 -24(数据系统自动生成) 贷:固定资产 -40
固定资产清理-16和累计折旧-24 怎么来的呀?
老师 俺知道嘞
同学您好,按比例计算的, 有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)