你好,他又退货了是吗?如果是的话,借应收账款负数,贷其他业务收入负数, 应交税费负数, 借原材料,借其他业务成本负数
我们公司才做账两个月 本月资产负债表和利润表的期末余额有差异 ,应该怎么调整呢?是期末结转的时候成本本应该在借方 然后入到贷方,是负数 这个差额怎么调整
老师,想问一下,我们下材料消耗时发现原材料不够下,就是账上的上期余额数减去这个月的发生额为负数,这个我们帐上用材料成本差异吗,这个科目应该怎么用
老师交接时资产负债表上,应交税费贷方有74.64的金额,而且是挂了几个月的,这个正常是什么情况,我看了有一个月的科目余额表:原来本科目期初是354.64 本期发生额280(应该是金额盘服务费),期末就余76.64了,
老师您好,如果上月原材料有暂估数额,是不是下月只要红冲就可以了,如果上月原材料已计入生产成本转为库存商品,下个月是不是只要把原材料的暂估更正就可以了,生产成本会会在本月发生改变是吗?
上月本应该不结转的成本的,但因上月多结转,这个月调整之后,报表不平了,这个应该怎么处理,本月f分录是不是有误,还有成本这块重点科目是哪些
一个公司实收资本1000万,因为股权变更,要给1200万,多付的200万是资本公积还是商誉,怎么交税
我们是物流公司 平时讲究时效,要付运费和超期费,通常是加在一起付一个金额。 平时做的是 借:应付账款 贷:银行存款 有时候付款凭证后面着的都是超期费发票, 收到发票应该做什么凭证? 没收到发票的运费应该怎么办?
老师就是小规模是按季交税的,每个月需要计提附加税吗?
老师,收到这种收条可以入账吧?事实发生,人家就是零工市场干活的,没有发票,打印收条都没有只能手写。
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?老师写一下分录
老师你好就是小规模是按季度交税的,增值税是怎么计提的?
老师。小规模纳税人根据发票计提的增值税是20014.32元 但是电子税务局申报的增值税是20014.46元 税差0.14元 可以用什么分录来计提0.14增值税呢
老师,现在公司遇到这种情况,就是我们买给销售方,后面再把这个钱循坏回来,怎样查这些钱循环回来没有,现在公司账上没钱了,不知怎么回事,谢谢
老师就是小规模的税费的附加税是需要每个月都计提的吗?如果是计提那应该怎么计提,分录是怎么写的?
老师就是我们是小规模是按季交税的,我每个月做账的时候需要计提税费吗?