商贸的,你产品的成本那一部分可以费用的不行。
请问 出口货物。我们公司购用于出口的商品,开的专票。会计分录是 借 库存商品 应交税费- 进项税额 贷:应付账款。这部分的进项税额可以申请退税。但是会计账上怎么平进项税额
你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗
老师,我公司是一般纳税人,收到了大米和食用油的普通进项发票,我们要开专项13%的发票出去,请问进项的普通发票可以抵扣吗?具体怎么操作?
老师您好,请问进出口贸易公司,每个月的销项税额都是可以全额抵扣的,请问如果我们实际销售金额为2511624、对应的税额是直接全部免的,那我们进项发票当月认证抵扣了进项采购金额为2011197元,进项税额为231376元,请问申报进出口月报时需要全部使用吗?还是说对应销售金额对应的金额申报,多的留着以后申报用呢?正常是如果操作?因为我不会进出口申报
老师您好,请问我们公司是进出口贸易公司,税都是可以退税的,请问我们支付出去的费用,收到的费用发票是专票,请问老师这个专票的进项税额如果处理?这笔代账公司会计之前入账为体现进项税额,直接,借费用贷银行了,进项税未体现可以吗?这进项税用不上,他这样操作可以吗?
老师,请问企业收到时拆迁费1600万,现在员工人数只有1人,注册资本做减资可以作为拆迁费汇算的支出项吗,谢谢
纳税人多缴的这个位置是1年还是3年?
老师,企业所得税季报表能在电子税务局上改吗?
老师,监理公司,我们是被挂靠方,业主把款付给我们以后需要把大部分款给挂靠方,需要挂靠方开发票,但是挂靠方没有监理资质,只能开技术咨询的发票,这种可以么?技术咨询的发票的解释是我们干的这个项目专业技术人员能力不行,需要其他专业能力强的咨询公司给予技术指导和培训。如果这样操作可行么?
老师,公司买了不动产办公室,九月份收到了发票,现在十月申报有财产和行为税采集及合并申报,这个申报要根据什么数据怎么申报来着?
工资如果当月发放当月的,这个分录该怎么写合适
老师好,企业做股权转让,注册资本2000万,没有实缴,利润负数,未分配利润是:6万多,需要交什么税?交多少,税率是多少?
西安市租房,房东开票交税是多少
电商平台税务报送哪些数据呢?
老师好,公司增加了营业范围,比如进来的是珠宝首饰,如果开票出去,那应该也要是类似的品名吧?可以开文创用品吗?
可以的,选择不抵扣,勾选可以。
购买商品进项发票进项税是正常入账的,我这里说的是费用类进项发票,因进项税额用不到,所以就没做账,直接入费用的,可以这样操作吗?
不可以的,你这样的话,在你的勾选平台里面一直显示这个发票。
怎么说,意思是只要是进项发票都需要在勾选平台认证勾选吗?然后正常入账,但我们公司是免税的,进项发票用不上,只有采购进项发票税额是认证勾选然后做出口退税用,是正常做账正常认证勾选的,就费用类进项发票税额未做账未勾选,因为用不上,老师的意思费用类发票如何账务处理呢?
对的是的,要不他一直都在平台里面显示。
那我们真的用不上这些费用进项发票的进项税额呀?显示会怎样呢?
显示不会怎样,但是你注销的时候有影响必须把它清理了
哦,这样的,那请问老师,这些费用进项发票税额用不上认证勾选后是不是得进项税额转出呢?
你好,两种做法,一种是认证之后进项转出,还有一种是选择不抵扣勾选案,在勾选平台里面选择这种直接加税合计做账就可以了,就这两种方法,其他的没有。
哦哦,好的老师,我这边入账是直接加税入账的,那就是在勾选平台按照老师教的不抵扣勾选案,谢谢老师的支持,我明白了
对的,是的,是这么做的。