没认证增值税做待认证 借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证
老师。 我手里有真税专用发票啊,购买的办公用品。那个借管理费用,借应交税金,下面儿那个二级科目是。那个选择哪个? 应交税金是选择已抵扣的进项税,还选择哪一个? 是不是选择应交税金,应交增值税进项税额哈。
老师,我们购买办公用品收到专用发票,专用发票本月已经认证了, 但是本月没有那么多销项,本月不想抵扣这张专票,想以后有销项的时候在抵扣,分录是这样吗? 借:管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗?
老师,请问,公司买的办公用品,是专票,那我是直接入账,借:管理费用,应交税费,贷:现金,然后下个月去抵扣了这个进项税,要怎么样操作啊
老师,请问,我3月份有一个会计分录,是借管理费用,应交税费进项税,贷现金,这个票是没有抵扣的,我现在要在4月份改下,应交税费进项税哪里要改成待认证进项税,要怎么样修改呢
老师您好,请问我们公司是进出口贸易公司,税都是可以退税的,请问我们支付出去的费用,收到的费用发票是专票,请问老师这个专票的进项税额如果处理?这笔代账公司会计之前入账为体现进项税额,直接,借费用贷银行了,进项税未体现可以吗?这进项税用不上,他这样操作可以吗?
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
这个就该怎么做账吧进项发票是他销项发票又是他
老师,那我是当月抵扣的呢?
上面的应交税费改成应交税费、应交增值税进项。
那就是说当月的就正常入账就可以了,跨月的就要待认证吗?
你好对的 是这么做的