你好,红冲和冲红其实是一个意思

请问一下 我之前暂估了发票,是借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这个是没有付钱也没有开票的。等发票到了就直接借:应付账款—暂估 贷:银行存款 这样做有没有问题呀 因为我并没有红冲后再重新写
你好,老师,我现在接手一个公司账务发现发票很多退回来跨月没有红冲的,有些都是2019年的,2020年年初的,现在还能红冲19年的吗?还有就是我是不是得分月慢慢去摊着红冲,一下红冲太多张会不会引起税局的关注,这个我指定是要慢慢红冲的,因为之前开错的问题。
我们公司之前工程款,没收到发票之前呢,他们做了预付款(有很多笔,包括收到发票的703100这笔,这笔呢总的是718000,20年12月的时候付了703100,还有14900没付的),然后今年二月份就收到了发票(718000的发票),然后当时代理记账那些人就把预付冲了718000(他是按总的预付款来冲了,没有分笔数冲的),然后这个月我们公司把尾款14900付了,请问老师我该怎么做账了[皱眉]
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
会计小白请教老师:冲红和红冲有什么区别? 公司之前有一笔付了货款一直没有得发票的账务问题,后期如有收到别的货款开的发票,能否用来冲之前欠着没有发票的账务?
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?
借:研发支出-费用化支出 1000元,贷:银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢?分录是
老师请问我们的社会组织,宠物产业协会按照民间非盈利会计准则,我是标准版本没有这个准则,是不是要买一个专业版本,有这个会计准则的?
请问老师,我们注册资本是1万元,实际收到6万实收资本,怎么做账呢?
老师请问我们的社会组织,宠物产业协会按照民间非盈利会计准则,我是标准版本没有这个准则,是不是要买一个专业版本,有这个会计准则的?
老师,公司之前有一笔付了货款但一直没有得发票的账务问题,如果后期有收到别的货款开的发票,能否用来冲之前欠着没有发票的账务?
如果不是同一家公司的话肯定是不行的,不能这么操作