借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借应付帐款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

老师,2022年12月份购入一台电脑计入固定资产,2023年2月电脑有问题,供应商答应给全额退款,2月怎么做账务处理啊,2023年1月已经计提了一笔累计折旧。
老师,想问一下就是我们公司的车,4月份折旧完,然后又卖出去给个人了但是并没有收钱这种怎么做账务处理
老师,您好,请问一下(老板在19年4月1号以公司名义买了一台40多万的车,前会计按照5年时间提的累计折旧,老板在今年7月份过户到自己名下了同时也从他私人卡上转账给公司对公账户88000)这个月我要做账了,我应该怎么做?
老师你好,咨询一下,公司有6台小货车,去年12月份购置的,取得进项发票,之前公司是挂代理记账的,也没有提供资料给外账登记固定资产并计提折旧,请问,现在我司开始经营有收入的了,我该如何调账,不计提相应的折旧额?
老师,请问下,公司2台叉车,2023年4月计提折旧结束,12月老板顶账卖给了修理厂,账务该怎么处理?
公司要注销 账上的实收资本和资本公积怎么处理?资本公积是当然股东打款超过实收资本形成的
股东A退股,实际资本3万元,A转股给B,B没有实际支付3万给A,公司退了3万给A,已完成了工商、税务也完税了,怎么做账务处理?
老师,我年前暂估的成本是18700元,做的是主营业务成本 应付账款18700,现在年后开票出来是19000元,我也付了款,我该怎么做账,按理说应该是所得税汇算时调减,但我付款又是付的19000,我2月付这19000应该怎么摆账
小规模旅游行业差额开票后怎么做账
给张三的备用金,应该怎么入账,采购发票回来了,怎么入账
老师们好,如果是上个月计提了工资,这个月银行流水还没发放工资。需要做会计分录嘛
自然人注销税务是在哪里申请,是在自然人账户吗
律师费做办公费用吗.................................
老师,审计报告的正文都是什么格式?比如两端对齐,左缩进,单倍行距这些都是什么设置?
公司需要注销 其他应付款挂着欠法人的75万 未分配利润为负的120万 这样清算的时候需要交所得税吗
老师,我还不太明白,这些分录数据的数据来自哪里?我还要交增值税吗??
你好,需要缴纳增值税的呀,固定资产清理是你的原值减去折旧的金额,累计折旧是你已经计提的折旧,固定资产是原值。
是一般纳税人的增值税13%,你抵扣货款的金额除以1.13,是固定资产清理第二个。
老师·~那意思是公司要给对方开张发票吗?
开不开发票都可以的,可以做无票
老师·~那公司跟对方需要办什么手续?叉车就直接订对方的修理费用了~
正常出合同就可以 合同里面约定叉车鬼对方抵扣维修费
老师,其他还有手续没?需要对方给我们开修理费发票不?
需给你开修理的发票 要不你没法抵扣
老师,应付账款就是对方开的修理费数据对嘛?是你指的抵扣(他们开的是普票)
你好对的 不管专票,普票都是价税合计的金额
好的,谢谢老师,我知道了,第一次做固定资产的清理,有点迷茫~~
不用客气,工作愉快