你好 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

老师们,老板跟一个私人买了辆二手车,机动车辆登记证上户名是公司的名称,那个人是2017年买的4万多的发票也给我们了,老板是今年10月份自己垫付3万多买了,现在我是按照老板垫付的这个金额入账做了固定资产,问题是不是那个人应该给我们公司代开一张发票呢?
您好老师,公司20年以308800的价格购入一辆车,一年后因老板个人债务问题,对方以6万的价格私自过户了,上个月税局查到了,补了增值税,所得税还有滞纳金,我从20年一直计提着折旧,税局那边给按25%的折旧核定的价格,我这边不知道该怎么做账了,想寻求老师的帮助。
老师,您好,请问一下(老板在19年4月1号以公司名义买了一台40多万的车,前会计按照5年时间提的累计折旧,老板在今年7月份过户到自己名下了同时也从他私人卡上转账给公司对公账户88000)这个月我要做账了,我应该怎么做?
你好老师,我们现在有个问题就是公司老板娘名下的特斯拉已经买了五年了, 买的时候是46万 ,现在准备过户到老板(法人)名下 ,过几个月法人又准备以35万左右转到公司名下 ,最后会以15万左右卖出去,老板说中间这20万的差价要算做公司的亏损 ,请问这一进一出的价格是要第三方评估 还是说怎么能自己定价 ,另外在这几个环节当中都要交些什么税 呢
老师好!之前我在房开公司上班,在2022年3月份开始我-直告知过老板要辞职,让公司找人来对接工作,可老板一直说找不到人为理由。我在2023年1月份已经在其他地方上班,在这期间老板也还打电话让回到公司整理文件给其他人。可公司的转账回单及统计发放拆迁户过渡费这些新来会计不接。从去年6月份我就没去公司了,可票据到今年5月份才有人肯来接手。公司到现在欠我2年多的工资未发放,问老板结算工资,可老板说没钱。老师清问一下现在怎么处理这工资未发的事?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师,你好 3发生清理费支出,这个是在哪里提现出来的
这个按照实际发生啊,你比如过户的费用啥的,要是没有那就不写了。
过户费是老板自己私人掏的钱,没有走公账,外账上面就不体现吧?
如果单位不想记费用,那就不体现了,正常是要记账的。
体现这个费用的话 是要老板报销后走公账后在提现吗?
没有报销也可以入账,计入其他应付款。
第4步结转清理损益,19年4月1号开始计提折旧到上个月,一共计提53个月,原值是434071.68 每个月折旧6511.08,一共折旧了345087.42 是不是用原值434071.68-已折旧的345087.42=88984.26 老板转账88000 那就是亏984.26吗
你好 损益 是看清理科目 余额确定的
算是按照我刚才那样算吗?我那样算是亏亏损了吗?要怎么表示好一些
你好 亏损清理在贷方就可以
好的 谢谢老师,还有一个问题 我这个月是不是还要开票给老板个人,开普票,开票名称是老板个人名字就好了对吗?
好是的对的,需要给老板开发票的对的。
好的 感谢老师
客气的问题解决,请好评。