你好,不需要的,一个月一个编号就行,每个月第一张都是从零零一开始。l
老师,我们公司统计员用金蝶做的大量的比如每个月录入的上万条的生产领料单,外购入库单,销售出库单等原始单据,月底或月初核对审核完毕后怎样被成本会计利用做记账凭证 这么多上万条的原始单据,不可能财务都一一打印出来作为原始凭证吧?另外他们对应的记账凭证应该也不是一一手工录入打印的对吗?
计 凭证比较少,把三个月的装订到一起是10张,那么凭证号怎么编写,从1编到10吗?还是每个月各自从1号开始编?我之前几个季度的装订在一本记账凭证都是按每个月从1号开始编号没有连续编号这个会有影响吗???
请问老师,装订凭证,因为量太少,几个月装订在一本上,那凭证封面的号数要怎么写呢?是几个月的号数加起来吗还是不用写
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
请问老师,每个月的凭证前面都要附一张本期的余额表,请问我怎么打印呢?期初 累计 期末都打印出来吗?还是隐藏后只留下本期的呢?有图片可以看一下吗?第一次做账不太明白。谢谢
当年企业年金交缴纳时一起计提可以吗?(不分月计提了)
一个中级,两个初级,均为在职人员,公司注册地址是一个初级人员租赁的,可以成立代理记账公司吗?
老师好,工资也可以抵扣进项,对吗?
老师,我们卖废品的话嗯不用给对方开票,对吗?直接做营业外收入。转年汇算清缴的时候,营业外收入是不是要做纳税调增呀?
老师,麻烦问一下滞纳金怎么开发票了,
如何快速核对两份应收账款的应收账款客商对应月份的金额是否相同,一份别人提供的,一份是自己做的,谢谢
老师,我们公司建大棚,原来是果林,把果林砍了,给人家给的赔偿,这一部分怎么入账,我直接入成本还是怎么做
请问计提的费用,可否以结转成本的方法,冲走?
@董老师,请教问题的
一个月就两个人,本年累计也是两个人吗,比如1个人7月份累计7个人,是吗
那凭证封面的共几号,从几号到几号怎么写呢
还是虽然做成一本,但每个月用封面纸隔着呢老师?
如果你是三个月的 分别写三个月 一月0001-099 二月001-100
就只用一张凭证封面就可以了叭,里面的隔月不用凭证封面隔开叭
是的,对的,是的是的。