同学 你好 提示说您的消费税申报未申报或不对不成功 您应该看一下消费税申报情况 你看的是增值税
你好 老师,请问一下,我七月开了出口发票,因为申报出口退税的进项发票稽核还没稽核通过,所以出口退税申报不了,但是我们认证了对应的进项税额,现在八月了,我们申报七月的增值税,我们把对应的认证的七月准备用于免退税的发票怎么处理呀?在增值税申报表里面应该怎么填呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师您好,我想问下,我公司这个月打算交5万的增值税,摇号买车,11月份开票的时候忘记手里有留底税额了,留底税额就2万多,您这边有没有什么解决方案,我可以做进项税额转出吗?会不会有风险
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
老师你好,在电子税务局开票的 时候出现了这个界面,目前不能开票了,我核对了增值税申报表,没有找出什么问题,麻烦老师帮我看下数据有何问题,谢谢。(11月份没有销项税额,只有小额的进项留底)
老师你好,现在这数电票我们这个月4月刚开完发票也取得了进项这个月初要报税,到底是销项和进项都在云开票上确认呢,还是在电子税务局,电子税务局只有进项没有看到销项啊 我开的数电发票是在爱心诺上开的,没有在电子税务局开,所以点着增值税,申报的时候并没有进销项
快账软件账套有多少个是免费的
老师,咨询一个问题 单位是私营幼儿园,一个家长孩子是2018年~2021年就读的,当时家长没有要求过开发票,现在返回来问要发票,这个我可以拒绝么,还是必须给对方开
老师,老板让我给他亲戚社保挂靠,我该怎么做呢?才能尽量避免违法行为
老师您好,我们单位是一般纳税人买一辆车,可以抵什么税?请您详细帮我解释下。
老师,没有企业所得税汇算清缴的实操吗
朋友有两张银行承兑汇票到期需要贴现,想让我通过我公司的一般户托收,我咨询了一下财务朋友说是只要不用基本户托收,就不会有风险?想请问老师,这样是否可以,是否有风险,能不能这样做?谢谢老师
铁路运输费的印花税,由运输方缴纳后,一并开票给我司结算,我司印花税可否进销售费用,不进税金及附加?
请问民间非营利组织怎么样的收入可以计入捐赠收入
想在黄色表中取到蓝色表中的数值,怎么设置呢?
开展信贷资产证券化业务是什么情景?不理解这个是干什么事儿的。
老师你好,提示说的是增值税或者消费税,公司没有消费税。所以就看了增值税申报界面。
你看一下当期未申报里面有数据吗
当期未申报的数据在哪里看呢。
你可以在电子税局上面搜索栏里面搜逾期申报看看可以看到吗
老师,预期申报我查询了,没有任何的逾期申报。
我刚才进了开票界面了,能正常开具了,但是增值税申报比对不符的界面一直存在,这个影响吗。
请问您进项那边抵扣勾选确认了吗?
进项抵扣勾选了,产生了留底,没有申请退税,这和进项抵扣有关系吗。老师,虽然开票界面能进入,仍然不能开具发票,还是显示那个对话框。
若进项确认后销项也已完成上传 还是显示比对不成功无法申报 暂停赋额情况可能需要与相关部门和组织联系确认你那边基于什么原因咱暂停赋额 可能需要提供相关证明材料 才能恢复赋额
11月份的增值税是零申报,进项勾选后也正常上传了,实在不知道问题出现在哪里了。
11月征期增值税是已经申报完成了吗,还是不允许申报呢
老师,上周四已经完成所属期11月份的申报了,申报的时候没有任何提示,增值税是零申报。其后想开票的,结果显示了发给您的那个界面。目前的发票不是在税控盘里开的,是在电子税务局里开具的纸质发票。
可以咨询一下税局工作人员问一下暂停赋税的原因,可以选择电子税局人工服务,或者12366问询
好的,谢谢老师。
不用客气 希望我的回答对你有帮助