同学 你好 提示说您的消费税申报未申报或不对不成功 您应该看一下消费税申报情况 你看的是增值税

您好老师,一般纳税人现在不让有留抵税额了是不是,上月有留抵预警了,来查账,这个月申报的时候是不是不能有留抵,我想知道为什么我代账的这家进项发票一直都有,不愁,是不是哪个环节出问题了,求解谢谢老师
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票 老师你好,所属期11月份的增值税今天申报之后,想开具发票的,点开界面后,出现这个提醒了,我也核对过申报数据了,均无误,在申报时候并没有显示比对未通过,那现在我该怎么办呢。
老师你好,在电子税务局开票的 时候出现了这个界面,目前不能开票了,我核对了增值税申报表,没有找出什么问题,麻烦老师帮我看下数据有何问题,谢谢。(11月份没有销项税额,只有小额的进项留底)
在实际操作中,怎么开票
纳税申报的流程是什么
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规?
老师,个税手续费节报返还,做账: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额 申报的时候填在附表1,6%的税率未开票收入里面,这样对不对?
我现在已经做了出口退免税备案,还没有做过退税,2月份一张出口报关单,4月份2张,5月份一张,其中2月份报关但需要更改境内货源地,第一单退税只能退一张报关单吗
老师 有跨境电商财务的整套课程吗
老师:电子税务局可以查询到哪个税管员吗。
出口退税企业,我们有一笔是5月29日收到的美元外汇,6月1日结汇,这笔货款是5月入账还是6月?
老师,工程劳务分包预缴也是2个点,当月申报增值税时可以扣除吗?
我是生产企业,第一次申请退税,发货人和生产销售单位为同一公司,退税是需要哪些资料,怎样的流程
老师你好,提示说的是增值税或者消费税,公司没有消费税。所以就看了增值税申报界面。
你看一下当期未申报里面有数据吗
当期未申报的数据在哪里看呢。
你可以在电子税局上面搜索栏里面搜逾期申报看看可以看到吗
老师,预期申报我查询了,没有任何的逾期申报。
我刚才进了开票界面了,能正常开具了,但是增值税申报比对不符的界面一直存在,这个影响吗。
请问您进项那边抵扣勾选确认了吗?
进项抵扣勾选了,产生了留底,没有申请退税,这和进项抵扣有关系吗。老师,虽然开票界面能进入,仍然不能开具发票,还是显示那个对话框。
若进项确认后销项也已完成上传 还是显示比对不成功无法申报 暂停赋额情况可能需要与相关部门和组织联系确认你那边基于什么原因咱暂停赋额 可能需要提供相关证明材料 才能恢复赋额
11月份的增值税是零申报,进项勾选后也正常上传了,实在不知道问题出现在哪里了。
11月征期增值税是已经申报完成了吗,还是不允许申报呢
老师,上周四已经完成所属期11月份的申报了,申报的时候没有任何提示,增值税是零申报。其后想开票的,结果显示了发给您的那个界面。目前的发票不是在税控盘里开的,是在电子税务局里开具的纸质发票。
可以咨询一下税局工作人员问一下暂停赋税的原因,可以选择电子税局人工服务,或者12366问询
好的,谢谢老师。
不用客气 希望我的回答对你有帮助