这个那你要和购对方沟通一下对方允许就行。

你好,老师,我想问下,我们公司买了一台货车,有17万多,老板娘说不要做到固定资产,做库存商品,因为我们以后可能会以租代购卖出去,不过这个方案,卖出去也要3年后才过户给客户,我想问下,做库存商品可以吗
老师我们融资租赁了一台设备。对方说融资租赁业务一半期满之后承租人都会回购设备,都会有期满购置款(期后购买权),期满之后我们约定设备价值为1000元,客户以1000元的价格购买机器剩余价值,我司办理相关结清证明与手续,这是所有客户都要付的,不论融资额多大。老师这个1000到时怎么做账。
#提问# 老师,我们公司租了一处厂房,租期为3年,22年9月底到期,21年前都是直接费用化的,22年开始调整了记账方式,用的新科目有 使用权资产~融资租入固定资产 累计折旧科目 负债有租赁负债~未确认融资费用 和租赁负债款~租金负债款等科目,现在已经到期了,但是我使用权资产~融资租入固定资产还有余额,我需要怎么把它结转成0呢?
您好,老师,之前问过您,我们是设备租赁公司,融资租赁的设备,进来的每期发票会计直接入了主营业务成本,现在租赁期到了,我们拿到了所有权,现在这个设备该怎么调账到固定资产里?因为设备拿到了所有权,准备处置卖掉,然后没有入账固定资产,没法作固定资产清理
老师,我问下,融资性固定资产如何做分录? 假设我们是A公司,向B公司融资租赁车辆,这辆车是新车,由B公司购买,发票给了B公司,A公司收到B公司的表格上面体现购车成本为30万(包含税和购置税),然后以40万的价格以融资方式租赁给我们,请问A公司如何做账?
老师好,两个独立运营的公司,背后实际老板是一个,但法人不同,A公司帮B公司代发过一个人的工资,后边B公司拖欠员工工资,此员工以混同用工的名义起诉了A公司,那么A公司支付的此员工的B公司未发放的工资,如何入账?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
如果对方同意,我是直接按照处置固定资产入账就行吗?把使用权资产净值转入固定资产清理?
好是的可以这样处理的。