可以的,按照上面的来就行。

对方公司税率开错了,我们这个月可以先抵进项,然后下个月对方公司开红字冲掉在重新开票,我们做进项税额转出,用新开的发票,这样可以吗
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
我有一个发票对方给我们开错了,发票当时没入账但我已经抵扣了,现在对方把那个发票作废了,开了红字发票,又重开开了一个正确的蓝字发票,这样我报税的时候要进项税额转出,我账上的话是借:应交税费-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税这样进项税额转出借方有余额,我要是平的话贷进项税额转出,我借方应该是什么科目?
我这边上个月收到了一张进项发票、以抵扣、是对方开具红字信息表、开具负数发票、我们拿来做账做进项税额转出是这样吗
10月收到的进项票,我们抵扣了,对方红字冲销了,11月有又重新开票给我们,金额税额一样,可以做一笔借转出 贷进项吗,还是怎样?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
但是不做2、3条分录的情况下,怎样做合并分录?老会计说要冲费用,应付不用冲,不明白什么意思
借制造费用 应交税费、应交增值税进项 贷,制造费用 应交税费、应交增值税进项转出
意思是做第一笔,加上你现在这笔?为什么进项税要再再增加的?
对的,是的,不需要再增加其他的
但是你的那笔一借一贷有费用了呀,为啥还要做?而且为什么还要增加进项?
对方给你开了,重新开了,你不需要认证吗?重新开的发票,你不需要做账务处理。
但是第一笔不是入了进项了吗
第一笔是之前的蓝色发票的呀。
现在手里有三张发票。
之前的蓝色发票已经给你开了负数发票,这个就不允许抵扣了,需要进项转出 只能抵扣重新给你开的。
你需要重新认证的。
但我们的业务系统就只有一笔:借:费用 进项 贷:应付,那怎么办
你好,你红冲再做一遍,最后不还是这个意思啊,也没有重复做呀,
就是第一笔是借:制造费用 进项 贷:应付 然后第二笔是 借进项 贷转出?
我意思是有两个进项
可以的 可以这么做的
贷进项税转出的意思是?
就是不允许抵扣增值税需要转出
但是进项税又增加了呢,啥意思
不是很明白为啥第二笔是借进项 贷转出,又借进项,进项税不是又多了吗
第二次开了正数发票给你开了一个进项发票,他不增值加 一共就三张发票
是不是意思是第二笔分录借进项是第三张票的进项 贷转出就是指第一张票和第二张票的进项不抵扣互相抵消了
进项转出是负数发票第二张的