同学你好 是做分录吗
某事业单位 20×4 年发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬 125 000 元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬 34 200 元。(2)通过财政直接支付的方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计 118 000 元。(3)通过财政直接支付方式为单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税 3 200 元,同时通过财政直接支付的方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计 38 000 元。本次实际向相关部门和机构缴纳金额合计为 41200 元(3 200+38 000)。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2 500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款 5 000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5 000 元后,补付价款 16 500 元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的该项固定资产投入使用,确定的成本为 21 500
2.某事业单位2021年发生如下经济业务: (1) 通过财政直接支付采购设备一台,设备采购价为350 000元。款项已付, 设备已验收。 (2)该事业单位在开展非独立核算的经营活动中取得经营收入10 000元,款 项已存入银行账户。 (3) 为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬150 000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工 薪酬50 000元。 代扣个人所得稅32 000元。通过财政直接支付向职工个人支付应付职工薪酬168 000元。 (4)按照规定,对附属单位补助250 000元,款项以银行存款支付。 (5) 因开展专业业务活动发生一笔暂付款项1000元,款项通过银行存款支 付。数日后,经结算,实际发生支出750元,剩余款项以现金形式退回。 根据上述业务编制相应的会计分录(包含财务会计和预算会计)。
收到代理银行转来的 “财政直接支付入账通知书”,使用上年未使用的财政文付额度购买专用材料一批,价款为 113 000 元。 6. 购人用于经营活动的材料一批,取得增值税专用发票注明价款为 100 000元,增值税为 13 000元。 7.按规定的预算定额上缴上级单位款项 100 000 元。8. 用非财政拨款预算收人支付附属单位补助款项 200 000 元。 9. 购人5 年期,票面利率为 5%的国库券,实际支付价款为 300 000元。 偿还10个月的短期借款本金 100 000 元,支付利息5000 元。 11. 向希望工程捐赠现金 50 000 元,以通过银行转账。 12. 收到接受 A公司捐赠的采用名义金额计量的技术设备,以银行存款支付相关税费2 000元。 13. 出纳人员将上月盘点发现的现金短缺 100 元予以赔偿。按照上述经济业务编制相应财务会计分录和预算会计分录
4.4. 用非财政非专项资金采购办公用品21 000元,已交付各部门使用,款项通过银行存款支付。 5.5. 通过银行上交采用财政专户返还方式管理的专业业务活动技术服务收入60 000元。 6.6. 用银行存款偿还长期借款本金600 000元及利息150 000元,该借款到期一次还本付息。 7.7. 单位开户银行转来收款通知,收到同级财政预拨的下年度预算款2 000 000元。 8.8. 接受个人委托代管现金1 000元。(事业单位业务,分别做出财务会计,预算会计)
4.4. 用非财政非专项资金采购办公用品21 000元,已交付各部门使用,款项通过银行存款支付。 5.5. 通过银行上交采用财政专户返还方式管理的专业业务活动技术服务收入60 000元。 6.6. 用银行存款偿还长期借款本金600 000元及利息150 000元,该借款到期一次还本付息。 7.7. 单位开户银行转来收款通知,收到同级财政预拨的下年度预算款2 000 000元。 8.8. 接受个人委托代管现金1 000元。(事业单位业务,分别做出财务会计,预算会计分录)
换了两家会计公司做账,第一家有很多预估收入,预估成本,第二家接手一年也没冲干净,并且以收付实现制做账,不体现往来,利润也不准,接手这样的烂账,该怎么处理
谢谢老师,我们是网购的商品,然后集中报关出口,供应商不给重开,因为数量不多,金额不大,涉及地广,有山东的,有浙江的等等,我们报关员把境内货源地都按我们外贸公司的地址填写成福州其他地区,货物已于2025.6.25出口,如果不向海关申请修改境内货源地,或者因为量大海关修改不成功,我们需要转内销处理吗?或者都只能出口免税但不能退税了
装修装饰行业含销售家具家居业务,推荐财务软件
请问有人婴幼儿5月份满3岁,专项附加让扣除到4月份。实际4月份已经上幼儿园了,在子女教育那里也填了学前教育,但专项附加扣除最近两个月没有提现,怎么操作?
老师,我们公司前几年亏损,上个季度也亏损这个季度盈利,是否需要计提所得税
老师你好,能不能给我发一份劳动合同模板
您好,为什么资产负债表的存货填写的本期减少额就是平衡的,如果填写的本期余额就不对,这个是哪里出现了问题,数据不多,其他都是对的,是要调整未分配利润吗?不想用心回答的话情请勿打扰,谢谢
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
是的老师
1.借:低值易耗品 21000贷:银行存款 21000同时,借:事业支出 21000贷:资金结存-货币资金 21000 2.借:银行存款 60000贷:事业收入 60000同时,借:资金结存-货币资金 60000贷:事业预算收入 60000 3.借:长期借款 600000借:财务费用 150000贷:银行存款 750000 4.借:银行存款 2000000贷:预收账款 2000000同时,借:资金结存-货币资金 2000000贷:事业预算收入 2000000 5.借:库存现金 1000贷:其他应付款-个人委托代管现金 1000同时,借:资金结存-货币资金 1000贷:事业预算收入 1000