同学,你好 应该开具,建筑服务*拆除费
老师我单位为建筑施工单位,帮国企建筑单位(未签订合同)拆迁厂房发生人工费50万,然后自己处理废材等卖了120万元(卖方直接打入老板私人),现在国企单位需要处理拆迁厂房资产,扣除50万费用后,根据资产评估方出具的资产净值30万要求我们对公转账给对方。请问这个该怎么处理合适呢?
老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
老师,我们接了一个拆除工程,付了甲方房屋残值30万。然后找的一家施工单位帮我们拆的,收了施工单位35万。现在问题是,甲方是街道办的,说开不了发票,只能给我们开30万收据。那我付出去的35万,对方要怎么开票给我呢,开什么名目呢?我这边要怎么交税呢
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师晚上好 我们是建筑企业 专管员让我转出进项税额 理由是有简易征收 不能收到的发票全部抵扣 请问这些转出的税额如何做会计分录
老师您好,请问公司前几个应付工资有误,老板需要在成本提现出来,然后在本月应付工资里把前几个月的错误差额提现减除,我一直纠结这样是不是减重复了,影响利润
现在还能改汇算清缴的数据吗
在工资表中,个人部分保险是正数,个人部分保险调差是负数,在个税系统中,个人部分社保应该怎么填列?
历史发票漏做账了,现在还能入账吗
老师您好,一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了,每次没办法准确计提下月工资,总是调整又很麻烦,所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的,但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗
平时发放工资 直接计入借管理费用 贷银行存款 过渡一下应付职工薪酬科目 怎么做分录
把报表发在群里,请领导看,如何编辑文字说?请老师赐教。
小型微利企业和小微企业有什么区别?
定期定额个人所得税每个季度都要缴税吗?
拆除费,税率多少?
之前 的表述有问题,是我们收了35万,要给对方开发票。而不是对方给我们开发票
同学,你好 开具建筑服务*拆除费,增值税税率9%
但这个事实 上是另一家施工单位去拆的,并且他们把拆下来的建筑材料卖掉了,所以才给我们钱的。我们只是一个中间商赚了5万差价而已。我们开拆除费不合适吧?
同学,你好 那你们签订的是什么合同?
和甲方签的是房屋拆除合同,我们付甲方房屋拆除后残值30万。和另一家施工单位签的也是房屋拆除合同,我们收对方房屋拆除残值35万。甲方不给我们开发票,只给开收据。但我们收了另一家35万,对方要求我们开发票。我不知道这个发票怎么开?
同学,你好 和另一家施工单位签的也是房屋拆除合同 那就按照建筑服务*拆除费,开具