同学,你好 应该开具,建筑服务*拆除费
老师我单位为建筑施工单位,帮国企建筑单位(未签订合同)拆迁厂房发生人工费50万,然后自己处理废材等卖了120万元(卖方直接打入老板私人),现在国企单位需要处理拆迁厂房资产,扣除50万费用后,根据资产评估方出具的资产净值30万要求我们对公转账给对方。请问这个该怎么处理合适呢?
老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
老师,我们接了一个拆除工程,付了甲方房屋残值30万。然后找的一家施工单位帮我们拆的,收了施工单位35万。现在问题是,甲方是街道办的,说开不了发票,只能给我们开30万收据。那我付出去的35万,对方要怎么开票给我呢,开什么名目呢?我这边要怎么交税呢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
拆除费,税率多少?
之前 的表述有问题,是我们收了35万,要给对方开发票。而不是对方给我们开发票
同学,你好 开具建筑服务*拆除费,增值税税率9%
但这个事实 上是另一家施工单位去拆的,并且他们把拆下来的建筑材料卖掉了,所以才给我们钱的。我们只是一个中间商赚了5万差价而已。我们开拆除费不合适吧?
同学,你好 那你们签订的是什么合同?
和甲方签的是房屋拆除合同,我们付甲方房屋拆除后残值30万。和另一家施工单位签的也是房屋拆除合同,我们收对方房屋拆除残值35万。甲方不给我们开发票,只给开收据。但我们收了另一家35万,对方要求我们开发票。我不知道这个发票怎么开?
同学,你好 和另一家施工单位签的也是房屋拆除合同 那就按照建筑服务*拆除费,开具