同学,你好 应该开具,建筑服务*拆除费

老师我单位为建筑施工单位,帮国企建筑单位(未签订合同)拆迁厂房发生人工费50万,然后自己处理废材等卖了120万元(卖方直接打入老板私人),现在国企单位需要处理拆迁厂房资产,扣除50万费用后,根据资产评估方出具的资产净值30万要求我们对公转账给对方。请问这个该怎么处理合适呢?
老师,公司是建筑企业,现在有个人自己联系了一个单位旧房拆除事情,拆除后支付给对方拆除残值费用13.8万。对方要有资质的公司去签合同,这人找到公司。他转143000给公司,公司代转13.8万残值费给那单位,还有5000是公司的收入。这种事和建筑所做的性质不一样,不是甲方给施工方付款,而是施工方要付给甲方残值费,对方也没票提供只有一张收款收据。公司收的这个5000要计入什么收入合适?
问下我单位是建筑业的,今年中了一个拆迁项目,甲方把那些需要拆除的房子评估好残值后,需要我们来拆除,我们付钱给甲方该拆除的残值款,拆下的废料归我们所有,同时甲方会将残值成交价开发票给我公司,发票税率是多少,开票内容是什么,我们收到发票该怎么做会计分录,我们销售拆下的废料按照什么开发票给废品回收公司,非常感谢
老师,我们接了一个拆除工程,付了甲方房屋残值30万。然后找的一家施工单位帮我们拆的,收了施工单位35万。现在问题是,甲方是街道办的,说开不了发票,只能给我们开30万收据。那我付出去的35万,对方要怎么开票给我呢,开什么名目呢?我这边要怎么交税呢
老师您好,情况是这样的,我们给对方单位开了100万的发票,然后他没有给我们打款,直接给我们员工发放了30万的工资,最后到我们的银行账上的话,只有70万, 接下来怎么做一笔分录,能把应收账款的100万能调平呢?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
拆除费,税率多少?
之前 的表述有问题,是我们收了35万,要给对方开发票。而不是对方给我们开发票
同学,你好 开具建筑服务*拆除费,增值税税率9%
但这个事实 上是另一家施工单位去拆的,并且他们把拆下来的建筑材料卖掉了,所以才给我们钱的。我们只是一个中间商赚了5万差价而已。我们开拆除费不合适吧?
同学,你好 那你们签订的是什么合同?
和甲方签的是房屋拆除合同,我们付甲方房屋拆除后残值30万。和另一家施工单位签的也是房屋拆除合同,我们收对方房屋拆除残值35万。甲方不给我们开发票,只给开收据。但我们收了另一家35万,对方要求我们开发票。我不知道这个发票怎么开?
同学,你好 和另一家施工单位签的也是房屋拆除合同 那就按照建筑服务*拆除费,开具