你好,这个预收的是什么业务的,实际业务没有发生吗?

老师,我去年收的款没开票,汇算清缴的时候我已按无票收入确认收入,现在对方让补开发票,补开的这个发票是不是就不用做账了
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
老师,4月发出货物后,客户30天账期进行对账,6月开票给对方,收入什么时候确认,年底最后一个月是否要做什么。
一般纳税人公司,截止今年底的收入已部分收款,还未给客户开发票,2023年能否不确认收入,等2024年开票的时候再确认收入可以吗?
预收账款在年底前没有给对方开发票,年底是否转做收入?或啥时候开发票在确认收入吗?
请问不是由我们财务开的发票,怎么也会出现在我们销售发票里面呢,这个票是销售二手车发票,开票人不是我们公司的人,发票备注里面写了代理
老师,第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
老师,汇算清缴带出来的数据有感叹号,怎么操作?
公司2022买的房子没入账,2026补记固定资产,折旧,记的借利润分配未分配利润,贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除,怎么更正汇算清缴申报表呢,在a105000表单里更正还是a105080里呀,不需要更正年度资产负债表和利润表不
老师,甲员工当年在第一家公司申报过年终奖,中途离职,新公司年底又发了一次年终奖,新公司可以申报一次性奖金吗?还是只能计入工资薪金申报
公司2022年10月买了房子,没有入账,2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧,电子税务局更正申报,能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗,不更正对应季度的。
给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目,票据是统一电子票据,类似收据没有进项
朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
老师好!请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家,原值30万,已折旧14万,退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付,但因历史问题,我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账,交什么税?
老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
出租给个人一年的土地租金
实际发生了,但没开发票那
好,是今年的吗?如果是的话,需要做收入。
租金不用摊销到每月吗
对的,是的,是需要按月分摊的,但是你这个不是今年一整年的,你在一月份就应该分摊,你不是没有分摊,现在一次做就行。
今年6月份刚交的
摊到2024年的6月份可以吗
租金是几月份到几月份的?
不用管他几月份交,你按照权责发生制。
2023年6月至2024年6月
那你这个月确认六到十二月份的
因为第四季度有较大的利润要交企业所得税,我想租金分摊,收入会少些
你好,你之前没有确认收入的情况下,在12月份做六到12月份儿的呀。
哦,剩余的在预收账款里挂着,发票我可以2024年开出去吗
可以的,可以这么做的。