同学,你好 在预缴增值税时可以扣除分包款,但分包款必须取得合法有效的凭证。

建筑业异地施工,一般计税可以扣除分包款差额预缴吗
总包异地预交税款增值税扣除分包方分包价款,所得税是否扣除?
总包收到分包的专票,异地预交增值税时可以扣除分包款吗?还是只有开来普票才可以扣除了?
请问老师,建筑企业异地施工,分包方也是异地,收到分包方发票,我们预缴税款时,可以扣除分包款,如果分包方没有异地预缴税款,我们还可以扣除吗?
请问施工异地预交过程中,增值税预交可扣除分包后再预交,企业所得税的预交可否扣除分包后再预交?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我这个是取得的劳务发票,提示不可以啊
同学,你好 你开具发票的金额,和收到发票的金额填写的对吗?
我开出去的发票不是啊
我开给业主的发票和收到的劳务发票
同学,你好 什么意思??你开具发票了吗?金额多少?
我们劳务是分包出去的
同学,你好 这个里面是填写,你开具的发票,和你收到的发票
我有点没懂这个呢,假如我开票130万,分包出去30万,我收到的30万专票还是可以抵进项吗
同学,你好 你是一般计税的话,30万专票可以抵进项