同学你好 就是这样做的 是13%

天通公司是增值税一般纳税人,销售自产货物实行10天无理由退货。根据以往的销售数据统计,年平均退货率为10%。上年12月份销售商品含税价为113万元(其中增値税销项轭额13万元),成本85万元。确认退回金额时。无理由退货期满,假设今年1月6日前共支付退货金额7.6万元(含税金额),开具红字专用发票。借:预计负债一应付退货款67257贷:银行存款76000应交税费应交增值税(销项税额)[76000+(1+13%)X13%]8743老师,这个已经借贷不平了应交税费不应该要冲销吗为什么还在贷方?
资料:长江公司系增值税一般纳税人率为25%,增值税税率为13%。库存材料菜用际成本核算,销售成本随销售业务逐项结销。讲公司本年年初未分配利润为-670万元,1-11月“本年利润”累计贷方余额380万元,本年度2月份发生如下有关经济业务:(共14小题)(1)向A公司销售产品一批,增值税专用发测上注明的价款为100万元,增值税为13万元,请售成本为60万元,款项尚未收到,取得一强A公瘤交付的商业汇票。(2)上月发生存货盘亏6万元,本月经查确定基管理不善所致。(3)结转报废固定资产清理净支出0.8万元(4)偿还前欠货款账面价值2万元,对方给车演金折扣1%(不考虑增值税),以银行存款保(5)以一张银行汇票支付广告公司的广告商5(6)销售包装物一批,该能包装稳成本为元。元,不含税销售价格为10万元,开分才经收专年发票,款项已经收到并存入国行,(7)计提并结转本月应负服务增源额((8)计提本月销修应负担的成市城户法く
中小企业会计实务(二)期试44:5532133资料:长江公司系增值税一般纳税人率为25%,增值税税率为13%。库存材料菜用际成本核算,销售成本随销售业务逐项结销。讲公司本年年初未分配利润为-670万元,1-11月“本年利润”累计贷方余额380万元,本年度2月份发生如下有关经济业务:(共14小题)(1)向A公司销售产品一批,增值税专用发测上注明的价款为100万元,增值税为13万元,请售成本为60万元,款项尚未收到,取得一强A公瘤交付的商业汇票。(2)上月发生存货盘亏6万元,本月经查确定基管理不善所致。(3)结转报废固定资产清理净支出0.8万元(4)偿还前欠货款账面价值2万元,对方给车演金折扣1%(不考虑增值税),以银行存款偿还(5)以一张银行汇票支付广告公司的广告费7万元(6)销售包装物一批,该批包装稳成本为7万元,不含税销售价格为10万元,开出增值税专用发票,款项已经收到并存入银行(7)计提并结转本月应负担增值税0.3万元
老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89, 我做的分录如下:我查到的折旧表,该固定资产原值是59829.06,累计折旧56837.61, 借:固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷:固定资产 59829.06 借: 库存现金 15000 贷:固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借:固定资产清理 10282.89 贷:其他业务收入 10282.89 请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹
老师救急,请问公司出售二手车开出发票导入纳税申报表主表是合并到应税货物销售额里面去了,就相当于主营业务收入,那我做会计分录的时候是做,借:银行存款,贷:固定资产清理,贷应交税费,那我卖车的收入报表在销售额里,做凭证要入固清,那要怎么做账利润表跟纳税主表的销售额一样?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
老师我这张表怎么填填在哪一栏,因为金额我凭证上做的是固定资产清理17699.12
填写在13%的第一行那里
老师苐五,六栏这样填对吗
同学你好 没开发票就是这样填写
哪我帐上体现的是固定资产清理,不是主营业务收入,这个没关系吗
嗯 这个就是做固定资产清理
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢