你好不能 抵扣不了的

想请教一下老师,公司是按收取各个门店的销售收入的百分之五的管理费来开票,作为公司收入,雇佣了客服为各个门店网上直播销售,门店按销售收入的百分之三付给客服作为工资发放,平时,各个门店的销售收入全部都付给公司,公司扣除了管理费,客服工资后再全部返还给各个门店,我想问,这种我是只确认扣除的管理费为收入吗?扣除的给客服的部分做工资薪金申报?返还给各个门店的全部做其他应付款?那我公司如果是小规模纳税人的话,十二个月收到的管理费不超过500万,就没有增值税,只要申报所得税,申报各个客服工资薪金收入,对吗?所得税,每个月100万以下就是2.5%的税率,对吗?
假定有甲、乙两个纳税人,2021年8月应纳税所得额分别为10000元和10001元。若按照税法规定,所得额在10000以下,税率为10%;所得额在10001~20000元,税率为20%。(1)请分别按全额累进税率、超额累进税率计算田乙两人当月应交的个人所得税。(2)目前我国个人所得税的综合所得采取的是何种税率?为了进一步提高老百姓人均可支配收入水平,在2018年10月,我国又一次进行了个税改革,纳税人的工资、薪金所得,先行以每月收入额减除费用五千元以及专项扣除和依法确定的其他扣除后的余额为应纳税所得额。此种减除费用的方式属于何种税率减免方式?除此之外还有哪种税收减免方式?二者有何联系与区别?
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
我们公司老板个人买了很多货车,但是这些货车要上路就必须要有许可证,所以他全部挂靠在有资质的公司,车都不在老板名下,那个公司只收挂靠费,货车老板自己支配,这些货车全部在给老板自己的商贸公司运送货物,那这些车的油料费,修理费,过路费,怎么才能合理的做到商贸公司的费用里,可以企业所得税正常扣除
个人卖住房两年以上增税是免了,个人所得税还得差额的百分之二十来交,那合理费里有装修费可以扣除,但是只要送货单,没有发票这种能扣除吗?
混凝土的票变成13了吗
老师您好,固定资产(电视)报废清理后产家维修好接着使用,恢复固定资产凭证该如何处理,借固定资产,贷累计折旧?还需要过折旧费用吗?
2024年有一批电脑入费用了,做账的时候又多计提了这批电脑折旧,可以在2025年冲掉这笔多计提的折旧吗?就不用动2024年度的账了
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
有没有降税的办法
让对方给你开发票 补开
发票抬头开房屋产权的名字吗?
对的,是的,不动产证书上的那个人。
共有的要写两个人吗?
你好是的,是这么做的。