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老师,您好!本月收到发票,已付款,暂时不抵扣进项,要怎么做账啊?

2023-12-14 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 12:19

同学你好 借待认证抵扣进项税 这样

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快账用户1696 追问 2023-12-14 12:20

能具体一些吗!

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齐红老师 解答 2023-12-14 12:21

借库存商品 借待认证抵扣进项税 贷银行存款 这样

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快账用户1696 追问 2023-12-14 12:22

那到下个月认证抵扣的时候,要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-12-14 12:25

同学你好 借进项 贷待认证抵扣进项税

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快账用户1696 追问 2023-12-14 12:27

老师,您好!那下个月抵扣后,交完税后,账面还要处理吗?

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齐红老师 解答 2023-12-14 12:28

你要做增值税结转的分录

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快账用户1696 追问 2023-12-14 12:40

老师,您好!可以具体指导一下吗?

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齐红老师 解答 2023-12-14 12:45

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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同学你好 借待认证抵扣进项税 这样
2023-12-14
本月进项税过多,发票暂时不抵扣,可以本月不入账,或者是入账后,计入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”
2021-12-01
你好,这个不行的呢,要不就入账才能抵扣,不能不入账抵扣的
2021-10-25
就是业务取消,钱已经退回了是吗 但是做了成本费用的 借银行存款 贷利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税进项转出 汇算清缴需要纳税调增。
2024-12-04
你好 借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费应缴增值税进项转出
2021-10-19
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