你好,是以前年度的蓝字发票,现在红冲的意思?

红冲以前年度的代开专用发票,账务怎么处理?企业所得税怎么处理?
老师,以前年度的,做了红字凭证,今年发现,不应该做红字凭证。账务怎么处理。
购买方退回去年12月份的发票,开具红字发票后怎么做账务处理
老师,没有跨月开具红字发票,需要做账务处理吗?怎么账务处理?
开具以前年度的红字发票怎么做账务处理
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
是的。21年的蓝字发票,上个月开的红字发票
你好,那现在的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
是工程类的发票,没有库存商品
你好,那就做去年确认收入的相反分录就是了
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款 这样做,就可以了吗。不需要用到以前年度损益调整这个科目是吗?
你好,是的,是这样的。 红字发票是今年开具,就不需要通过 以前年度损益调整 科目核算的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。