爱思考的同学,这样操作是没有影响的哈!
老师,我们公司7月份有个项目392万,当时只开了235万,我在9月份也结转了项目,预缴税款也是按照235万交的,现在又开113万发票我才知道是上次没开完,我是不是正常开发票,再按113万预缴税款就行呢?
老师,我们公司是一般纳税人,9月开异地建筑工程服务发票,9%.开44w ,同一个项目,10月又开11万,那我10月预缴时候,9月那笔我选上月,10月开的,岂不是选本月的所属期,还是,干脆10月这11万,留11月份时候再申报?有点乱了,还是可以跟9月的44万一起,选上期,
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师好,我公司有异地工程六月初的时候开了票,我做了借应收。贷应交销项贷主营收。七月初的时候我才去异地申报6月的增值税并预缴税款了。 请问下我六月份月尾的时候要怎么写结转异地工程的销项的分录。 和7月初预缴增值税后要怎么写分录。
就是我想问一下,客户是小规模的公司,异地做工程的嘛,我们8月份开了发票,这个异地预交税款是按照季度还是开发票的次月就要申报了呢,还有就是他们这种给还需要再次提交外经证那个审核呢
涉税报告表合同名称写错一个字,不过已经预缴完税了,也已经反馈了
营改增以前能差额纳税吗?
一般纳税人的自然人股东分红,缴纳个人所得税的税目是股东分红吗?
老师请问,印花税一般是按合同签订日期季度申报缴纳?买方合同,是以我付款发生收到进项抵成本算起,还是签订算起,季度申报纳税?销售合同是签订下季度开始纳印花税还是,确认收入申报纳税?
老师500万一下固定资产一次性计提折旧之后,是不是在第二年汇算的时候需要把那个折旧额除了第一年和第二年的剩余额度再调增回来
收到商户代垫诉讼费/保函费走什么科目
请问有没有老师遇到这种情况,转股,说固定资产股权超过总资产20%,他还要结合24年12月的报表和25年5月的报表来看,就算是5月没超过,12月超过了也不行吗?
想应聘成本会计职位。有没哪位老师的职位 是 成本会计,且对制造行业(例如 五金加工)的成本核算非常有经验??想有偿的请一位老师带下入门。
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗