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我公司给其他公司开票了,但是没有实际的款项进来,这个要怎么做会计分录,没有实际成本又要怎么做会计分录

2023-12-14 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-14 20:40

你好,1、已开票未收款,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、没有实际成本的话,可以先暂估入库,或预提费用

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快账用户3766 追问 2023-12-14 20:42

那没有实际成本要怎么做暂估入库的的会计分录

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快账用户3766 追问 2023-12-14 20:43

我们是劳务派遣公司,可以直接贷主营业务成本,借应付职工薪酬么

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齐红老师 解答 2023-12-14 20:48

可以计提劳务派遣人员工资、社保、公积金等,借:主营业务成本  贷:应付职工薪酬

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你好,1、已开票未收款,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、没有实际成本的话,可以先暂估入库,或预提费用
2023-12-14
同学你好 应收方 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 应付方如果取得发票 借,管理费用 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款;
2020-11-26
同学你好 借销售费用福利费 贷主营业务收入贷销项
2021-01-27
同学,你好 没有到帐,那不能入账的
2022-09-04
同学你好 直接冲减就可以了 借实收资本 贷银行存款
2023-03-24
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