你好,1、已开票未收款,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、没有实际成本的话,可以先暂估入库,或预提费用

老师,这9800实际是代付的,但是因为有进项税想自己收所以当作是本公司的费用。那么这笔其他应收款要怎么来做分录?
老师,供应商给我公司的返点金额用来抵货物,没有实际打款过来,这个我要怎么做分录
老师,法人借款给公司,但是没有实际到账,老板让做账的项目成本上,这个分录怎么写
老师请问有一个公司和我们没有实际业务往来,但是他贷款下来200万从我家过桥一下,那我做什么会计分录
之前会计做的有实收资本的期初余额,但是实际没有实收资本,这笔分录要怎么做才能冲了这笔期初都实收资本?
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
那没有实际成本要怎么做暂估入库的的会计分录
我们是劳务派遣公司,可以直接贷主营业务成本,借应付职工薪酬么
可以计提劳务派遣人员工资、社保、公积金等,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬