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老师,这9800实际是代付的,但是因为有进项税想自己收所以当作是本公司的费用。那么这笔其他应收款要怎么来做分录?

老师,这9800实际是代付的,但是因为有进项税想自己收所以当作是本公司的费用。那么这笔其他应收款要怎么来做分录?
2022-01-04 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 19:42

你好,进项税额怎么做到其他应收款?

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快账用户1647 追问 2022-01-04 19:44

是9800元全部要收回香港客人,因为开的是专票,所以想入到自己的费用里,同时还要收到他们9800元

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快账用户1647 追问 2022-01-04 19:56

就是缺一个来过渡这其他应收款9800的科目

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齐红老师 解答 2022-01-04 19:58

那你这个不能抵扣的

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你好,进项税额怎么做到其他应收款?
2022-01-04
你好,二级科目都是一样的吗?如果是的话,直接对冲,借其他应付款,贷其他应收款。
2022-11-16
您好,做的话是这么做的。
2022-10-12
同学你好 这个得收回来呀 收不回来后期超过三年要转到营业外的
2023-01-12
 你好 ;      母公司的话 做的其他应收款 或者应收账款。 那么你就走坏账处理 :借信用减值损失贷坏账准备; 借坏账准备贷应收账款   或者其他应收款  
2022-04-14
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