你好需要计算做好了发给你

老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
第一 甲企业可以抵扣进项合计5*13%=0.65 乙企业销项税5*13%=0.65 代扣代缴消费税计算是 (30+5)/(1-15%)*15%=6.18
第二个 代扣代缴消费税计算是 (54000+9000)/(1-30%)*30%=27000 出售应交消费税 89000*40%=35600 实际可以抵减消费税是27000*50%=13500 实际缴纳 35600-13500=22100
老师好 第一问的30万材料不用交增值税吗
那个甲已经抵扣了
抵扣的不是加工费5吗
加工费不抵减增值税啊,5*13%才是增值税
那乙企业的5*13%是什么意思呢
企业应交增值税销项税
甲和乙企业分别都要交5*13%吗
甲不缴纳,加甲是进项税的
还是不太懂甲的应纳增值税
甲没销售行为不缴纳,但是有进项税