业务1可以抵扣进项合计4000*13%=520

税法问题请求老师帮忙解答一下谢谢
增值税问题求老师解答 谢谢
老师,您好。题目如图所示,期待解答!如果必须分开解答,那么只帮忙解答第一大题填表就好。谢谢老师!
求老师解答这个问题,谢谢
请问这道大题怎么解答,求解答?谢谢老师
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
业务2销项税额的计算 50000*0.2/(1+13%)*13%=1150.44
业务3可以抵扣进项合计0
业务4销项税额的计算 1000*0.2*50%/(1+13%)*13%=11.50
业务5可以抵扣进项合计 10*6.23*(1+10%)*13%=8.91
业务6销项税额的计算900+120=1020 可以抵扣进项1000*13%=130
业务7销项税额的计算 170*0.2/(1+13%)*13%=3.91
业务8销项税额的计算2000*0.2/(1+13%)*13%=46.02
你好老师 第一问的外购电动机 借方应借什么科目呢
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款