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公司名下有拌合站,这个月拌合站需要发取暖费, 取暖费怎么做账? 工资计提的时候有生产成本-直接人工、 制造费用、销售费用, 现在取暖费怎么计提呢?

2023-12-15 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 10:34

借:管理费用(销售费用、生产成本等)-取暖费 贷:应付职工薪酬-取暖费 用哪个科目要看你的费用归属,比如是车间的就是制造费用,职能部门的就是管理费用,销售部门销售费用

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相关问题讨论
对的,按照员工所在部门计入对应的成本费用是对的。明细科目是福利费。
2023-12-15
借:管理费用(销售费用、生产成本等)-取暖费 贷:应付职工薪酬-取暖费 用哪个科目要看你的费用归属,比如是车间的就是制造费用,职能部门的就是管理费用,销售部门销售费用
2023-12-15
你好具体的什么问题的
2023-06-21
您好 (1)7日,结算并发放上月应付职工薪酬320万元,其中代扣职工个人应缴纳的住房公积金25万元,代扣职工个人应缴纳的社会保险费30万元(不含基本养老保险和失业保险),通过银行转账发放货币性职工薪酬265万元。 借 应付职工薪酬320 贷 其他应收款-个人公积金25 贷 其他应收款-个人社保费30 贷 银行存款320-25-30=265 (2)28日,以其生产的一批取暖器作为非货币性福利发放给行政管理人员,该批取暖器的生产成本为25万元,市场不含税售价为40万元,企业销售取暖器适用的增值税税率为13%。 借 管理费用45.2 贷 应付职工薪酬45.2 借 应付职工薪酬45.2 贷 主营业务收入40 贷 应交税费应交增值税销项税额40*0.13=5.2 借 主营业务成本25 贷 库存商品25 (3)31日,计提专设销售机构主管人员免费使用汽车的折旧费1万元,计提车间管理人员免费使用汽车的折旧费4万元。 借 销售费用1 借 管理费用4 贷 应付职工薪酬5 借 应付职工薪酬5 贷 累计折旧5 (4)31日,分配本月货币性职工薪酬300万元,其中车间生产工人140万元,车间管理人员50万元,行政管理人员60万元,专设销售机构人员50万元。 借 生产成本140 借 制造费用50 借 管理费用60 借 销售费用50 贷 应付职工薪酬300
2022-06-30
您好,这个是销售成本?是后期发生的还是啥,生产成本需要结转
2023-07-06
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