计入营业外就可以了
老师你好,和客户的一个往来明细账,现在刚好平账了,有一个手写的明细账,余额0不知道填写
我们是外贸公司,收了客户货款(含海运费),报关上合同只有纯货款,现在账上预收有余额(多出来的其实就是收了客户的海运费),那这个要如何处理。
老师 我有预收的货款要退给客户金额是100元,要扣除运费30元,实际退给客户是70元,账务要怎么处理呢
老师好!账户上有个客户的运费往来20元,客户不要了,怎么做账务处理,余额就结平了。
老师您好,我公司为一般纳税人,请问公司想清税注销税务有留抵税额和往来款平不了账,联系不到客户了,这些要怎么处理才可以清税销户呢
老师麻烦问一下,本月季报应付职工薪酬报的金额不对,可以更正申报吗,会不会引起预警或者有没有风险,谢谢老师
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
老师,您好,有新医药批发限公司成立,地址是在高新区,房东家做的什么芯片公司,把另外的空房租给做医药批发公司,房东家的企业所得税可以15^%,做医药批发,也能享受15%吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理