你好,正规的应该借销售费用贷其他业务收入应交税费消费了做这个。

老师,我们汽车4s店,卖给客户维修保养套餐,5次保养共1399元,这个开票给客户,但是客户这次没保养,我帐上怎么处理?我开票1399,以后每次来保养,我的收入就不能摊销了吧?
老师你好,我现在遇到一个问题,我们是汽车销售公司,我们公司股东个人卡给4s店转了客户的车款,4s店直接开发票给客户, 然后客户的金融放款又放在我们公司对公账户了,现在就是账面上显示收了客户的钱没有付出去,我现在怎么解决这个问题,现在有好几个车都是这样的情况
请问一下,就是我们是4s店的,上两个月该客户员工扫码付款了保养费,这个月该客户对公转账一样的金额,金额转重了,申请退还该客户员工付的款,怎么做账务处理
老师你好,我们是4S店,厂家让渡服务在11月份已经给了这笔款,这个让渡服务是赠送保养,可是用户现在保养是不收钱的,怎么做账务处理
老师你好,4s店,例如车款98000元,厂家赠送充电桩,顾客不要,给我们,抵1000元,用户付款97000元用户抵1000元我们得到一个充电桩,怎么做账务处理
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师你好,送一张卷价值1000,抵保养,他一次用不完 借,销售费用 1000 贷,其他应付款1000 用的时候 借,其他应付款200 贷,维修收入 来一次,下账一次 老师内账,这样做可以吗?谢谢
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。