你好,你自己增加一个小规模使用三级科目。

请问一下老师,如果我当月取得的进项发票只入成本,税额没有认证抵扣的话,是直接在应交税费下面设置二级科目,还是应该在应交税费,应交增值税下面设置呢?明细用待认证进项税额还是待抵扣进项税额好些呢?
老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
老师问一下,11月份之前是小规模纳税人,科目就设置了应交税费—应交增值税。12月份一般纳税人了,要设置进项税额和销项税额,以前的小规模的那个税额余额怎么办呢
请问老师:前期是小规模纳税人不应该做进项的应交税金,但凭证做了借:应交税费—增值税——进项税额,现在发现错误需要调整,是直接红冲还是怎么处理?急
我们公司近期由小规模纳税人转为一般纳税人,原来应交税费的应交增值税明细科目下需设置三级科目销项税额和进项税额,设了三级后,原来小规模纳税人的数据跟一般纳税人后的销项税额混在一起了,请问这样有问题吗?
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
请问个体工商户增值税减免的部分,就是一个季度不满30万转为营业外收入这笔,报年度汇算清缴填哪里
老师您好!企业是生产卫生用品的,老板买手机开了专票回来,那么这个专票的税额能用来进项抵扣吗?
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?
老师,现在公司寄售商品,都是次月结算上月的销售成本,怎么做入库呢
工商年报社保模块可以不申报么
怎么增加呢?
科目里面有增加,然后你找三级科目在这里面直接写就行了。
现在想把之前计入应交税费~应交增值税~销项税额的全部调整为应交增值税科目下,因期初有减免税额这个科目调整不了呢。
说白了,就像调一下科目,因为那个减免税额期初有数,导致现在实现不了有什么好的解决办法吗?
借应交税费、应交增值税销项 贷应缴税费应交增值税小规模使用 自己增加三级科目之后做账务处理,调整过来就行。
您的意思在应交增值税科目下增设三级科目,应交增值税(小规模),是这意思吗?
是的是的是的是的是的。
因涉及的明细不多,我直接反结账了,把科目直接调整过来,现在应交增值税科目后面多了一个小规模几个字,啥也不妨碍,挺好
可以的,可以这么做的。
老师真厉害,我认为是问题的到您那儿都不叫问题呢。谢谢您
不用客气,工作愉快。