你好,你自己增加一个小规模使用三级科目。

新接手一个小规模企业,12月份的余额表里“应交税费”——“应交增值税”下面有进项税额,销项税额,前会计说进项的601.72是记错了,我想新建账套中应交税费下只设应交增值税,老师,初始化中我该怎么填?
请问一下老师,如果我当月取得的进项发票只入成本,税额没有认证抵扣的话,是直接在应交税费下面设置二级科目,还是应该在应交税费,应交增值税下面设置呢?明细用待认证进项税额还是待抵扣进项税额好些呢?
老师您还,我是小规模纳税人,用了应交税费-应交增值税-销项税这个科目,现在科目余额表应交税费-应交增值税-销项税贷方有余额 这种的应该怎么调整呢
老师问一下,11月份之前是小规模纳税人,科目就设置了应交税费—应交增值税。12月份一般纳税人了,要设置进项税额和销项税额,以前的小规模的那个税额余额怎么办呢
请问老师:前期是小规模纳税人不应该做进项的应交税金,但凭证做了借:应交税费—增值税——进项税额,现在发现错误需要调整,是直接红冲还是怎么处理?急
老师,现在个体户注销,必须要开通税务,才能做清税证明吗
会计网校电脑版网址是啥
请问老师,假如我们向供应商购货,同时又有销售原料给他,这个怎么设置 科目呢
老师,我是财税公司,现在要给客户开咨询服务费,开票项目类别填哪个比较合适呢
公司本年就收了笔预付款开了一张30万专票,交了增值税但没确认收入,所得税汇算清缴,会让补所得税吗?成本票也是预付出去的,票一直没开进来。
老师,含税金额乘以税率是啥意思
固定资产提完折旧,是不是账面价值就是0了
腊肉,香场一般纳税人税率是多少
老师,想问一下电子银承自我背书,可以收吗
我们公司销售设备,设备验收后,有个1年质保期,在质保期内的产生的人工及材料费用计入哪个成本
怎么增加呢?
科目里面有增加,然后你找三级科目在这里面直接写就行了。
现在想把之前计入应交税费~应交增值税~销项税额的全部调整为应交增值税科目下,因期初有减免税额这个科目调整不了呢。
说白了,就像调一下科目,因为那个减免税额期初有数,导致现在实现不了有什么好的解决办法吗?
借应交税费、应交增值税销项 贷应缴税费应交增值税小规模使用 自己增加三级科目之后做账务处理,调整过来就行。
您的意思在应交增值税科目下增设三级科目,应交增值税(小规模),是这意思吗?
是的是的是的是的是的。
因涉及的明细不多,我直接反结账了,把科目直接调整过来,现在应交增值税科目后面多了一个小规模几个字,啥也不妨碍,挺好
可以的,可以这么做的。
老师真厉害,我认为是问题的到您那儿都不叫问题呢。谢谢您
不用客气,工作愉快。