同学你好 预缴的可以扣除

老师您好 我们是和国企建筑集团分包的工程项目属于3%的劳务分包合同 现在项目工程款到我们公司啦,现在我们要把款付给下面纯劳务的施工队伍,施工队开具给我们的发票是*建筑服务*工程服务 能不能使用? 还是要开具*建筑服务*劳务费才可以?
老师,我公司是建筑业,去年开发票给业主现在才到款,所以我们现在才付分包劳务费,但劳务发票是现在才开给我们,请问劳务票的进项能抵扣别的项目的销项吗?
您好,我们是小规模的建筑企业,给业主开具了建筑服务发票,是免税的。现在有分包单位也要给我们公司开具建筑服务发票,这样可以吗,还是我们公司只能收劳务发票和一些材料发票作为成本呢?
老师,请教你一个问题,我们是做建筑工程的,挂靠的别人家公司,需要补成本发票,小规模公司补劳务发票,开票的时候税目写建筑服务*建筑施工费 比较好,还是写劳务*人工费比较好
我们是建筑公司一般纳税人,有个异地项目,劳务费是分包的,现在收到劳务公司开的劳务费发票,怎么写分录呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不预交的话就不能扣除是吗
对的,预交可以扣除的