借:管理费用-社保
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款

老师您好!请问一下您,公司的异地社会保险费是转给第三方公司代交的,该怎么做会计分录呢
老师您好,请问一下,计提社保和缴纳社保的分录怎么做谢谢
您好!老师,请教下社保的每月计提会计分录怎么做?
老师请问一下,公司交社保的会计分录怎么做
老师您好,请问一下,补交社保费怎么做账,会计分录
老师您好,对方给提供的水土保持监测方案并按该方案实施出具监测报告,请问该业务发票上的税收分类编码属于其他咨询服务还是研发和技术服务
老师去年亏损498036.56今年四季度盈利295636.98元申报四季度的企业所得税时能弥补去年的亏损吗
公司参加产品展览会期间所发生的餐费,交通费,可以全出在销售费用的展览费吗?
公司以收取租金为收入,多个客户将支付押金,押金会在平台扣除付押金的手续费,也会退回退押的手续费,就最后的净额作为收入,由于其中一个客户押金付多了,导致净收入也变多了,现在押金账户也不足退押,公司直接充值到平台的一万押金,怎么做账 将收入和往来账做平 怎么做分录
公司收到投资款怎么做账
设立分公司也是需要注册新的营业执照是吗?办好营业执照经营了是在分公司当地独立做账纳税吗?还是汇总到总公司纳税啊?
请问水产企业不办理核定抵扣,还使用凭票抵扣方式申报增值税,这样取得农户手中农产品发票的,可以按照买价9%抵扣进项税吗
我是母公司会计,子公司合并到母公司,两家之间往来账母公司应该付给子公司钱,但是金额不一致,子公司比母公司多1000元,还查不到原因,这1000元入到母公司账上时应该走到哪个会计科目?
厂房装修摊销是按合同上标记完工日期开始摊销还是按照收到发票
老师,我公司是子公司。我们员工节假日的工会福利是由总公司发放到员工的账户上,节假日的时候总公司发放给员工的由子公司支付给总公司。我们在发工资的时候,子公司有扣回员工的个人部分。这种情况,怎么做账?