你好,红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.

老师,我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方,购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额
老师请教一下,我今天红冲了上一年开出去的发票,账务处理如何做,报表需要调整吗
老师,我今天1月开了5万多的发票,红冲了2021年的发票,这个会计分录应该怎么做?
你好,老师!今年红冲去年的发票100万,税1万,如何做会计分录?
老师我想问一下去年计提的所得税今天需要冲掉,如何做会计分录
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
老师,请问汇算清缴已提交申报,还能重新在系统里面做修改吗?(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师)谢谢!
老师,我新面试了一家劳务派遣公司。他是差额征收的,这种公司的话会有什么风险吗?我要怎么去来辨别?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
公司对外打投资款 分录怎么做呢
老师,您好,请问公司收到政府的车辆报废补贴和更新补贴,该如何做账?
老师,国债的到期收益率已经包含了通货膨胀率了么?
老师,我红冲的是上一年的,什么时候就要用到利润分配_未分配利润,什么时候直接红冲当年收入
你好, 跨年收入冲销,一般是:冲减收入、冲回成本、涉及损益类的科目收入、成本用以前年度损益调整替代,然后把以前年度损益调整结转到未分配利润。 当年冲销,直接红字冲减当年的销售收入。
老师,我不明白怎样才算跨年冲销,我今年红冲上年收入,不算跨年红冲吗
你好,今年红冲上年收入,算跨年红冲。
老师,我红冲上年的收入会计分录,借应收账款 负数,贷主营业务收入负数,这样对吗?做完这笔后还需要做哪笔分录
冲减收入: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字) 冲回成本: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品-**(红字) 把以前年度损益调整结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
那我现在就不能冲销当年的收入对吗
你好,是的,不能冲减当年的收入。
如果不红冲当年,主营业务收入和申报表不同,需要调整2022年的年报吗?
你红冲之后,还重新开么。如果不重新开的话,需要更正往年的申报表。
红冲后不重开,我红冲的是普票,我记得我之前今年红冲上年的专票是需要更正申报表的,但是这个普票也需要吗
你好,普票也需要,收入会影响往来的所得税。
这样对吗,我红冲了2022年7月普票,借应收账款负数,贷利润分配未分配利润负数,然后更正2022年7月申报表后再跟正2022年年报,这样做对吗
冲减收入: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字) 冲回成本: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品-**(红字) 把以前年度损益调整结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
我是小企业会计准则,红冲的是服务费
报表怎样调,调什么时候的报表
调整2022年度所得税相关报表。