你好,红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.

老师,我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方,购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额
老师请教一下,我今天红冲了上一年开出去的发票,账务处理如何做,报表需要调整吗
老师,我今天1月开了5万多的发票,红冲了2021年的发票,这个会计分录应该怎么做?
你好,老师!今年红冲去年的发票100万,税1万,如何做会计分录?
老师我想问一下去年计提的所得税今天需要冲掉,如何做会计分录
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,我红冲的是上一年的,什么时候就要用到利润分配_未分配利润,什么时候直接红冲当年收入
你好, 跨年收入冲销,一般是:冲减收入、冲回成本、涉及损益类的科目收入、成本用以前年度损益调整替代,然后把以前年度损益调整结转到未分配利润。 当年冲销,直接红字冲减当年的销售收入。
老师,我不明白怎样才算跨年冲销,我今年红冲上年收入,不算跨年红冲吗
你好,今年红冲上年收入,算跨年红冲。
老师,我红冲上年的收入会计分录,借应收账款 负数,贷主营业务收入负数,这样对吗?做完这笔后还需要做哪笔分录
冲减收入: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字) 冲回成本: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品-**(红字) 把以前年度损益调整结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
那我现在就不能冲销当年的收入对吗
你好,是的,不能冲减当年的收入。
如果不红冲当年,主营业务收入和申报表不同,需要调整2022年的年报吗?
你红冲之后,还重新开么。如果不重新开的话,需要更正往年的申报表。
红冲后不重开,我红冲的是普票,我记得我之前今年红冲上年的专票是需要更正申报表的,但是这个普票也需要吗
你好,普票也需要,收入会影响往来的所得税。
这样对吗,我红冲了2022年7月普票,借应收账款负数,贷利润分配未分配利润负数,然后更正2022年7月申报表后再跟正2022年年报,这样做对吗
冲减收入: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字) 冲回成本: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品-**(红字) 把以前年度损益调整结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
我是小企业会计准则,红冲的是服务费
报表怎样调,调什么时候的报表
调整2022年度所得税相关报表。