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你好,老师,我们公司是一个劳务服务公司,我们公账 收到新能源公司的一个光伏项目征地补偿款200万元,然后我再公户转给每位农民作为青苗补偿款,我们不需要开票出去,我这个账怎么做分录呢,我问了税务局说做往来款项,具体还是不知道怎么做账做分录

2023-10-08 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 12:46

借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。

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快账用户5476 追问 2023-10-08 12:48

那再支付给农民,我们怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-10-08 12:48

借其他应付款,贷银行

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快账用户5476 追问 2023-10-08 12:48

做相反的分录吗

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快账用户5476 追问 2023-10-08 12:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-08 12:49

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借银行 贷其他应付款支付出去。做相反的。
2023-10-08
同学,你好 内帐按照实际做账,你就是缴纳了16335的税金,这个税金由客户支付 借:管理费用-税金   16335 贷:银行存款   16335 借:银行存款  16335 贷:营业外收入-客户税金   16335
2024-09-30
您好,你未发生无需记账啊。对不上,备注说明就好。
2025-01-06
你好,借应付职工薪酬,贷应收账款。
2023-05-30
同学您好,最好的办法就是原路退回,还退给给您打款的这家公司账上,钱在您的手里,现在您应该是强势的一方。如果实在不行,就让对方和另外那家,您,三家签一个协议,您用来做附件就行了
2023-12-20
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