您好, 先入费用,再调增

招待客户的餐饮费,住宿费我都不可以取得专票,因为这是用于个人消费,不能抵扣进项。但是我有个问题,我招待客户时买的烟酒,水果食品,包括去一些消费场所消费,是不是都不能取得专票了?是不是也是因为是个人消费?是这样子理解吗?
老师,我们是酒店给客人开的住宿费发票,但是这笔钱是先开发票后转账的形式结算,然后我现在挂应收了。同时已经跨年了,结果客人把发票弄丢了,也不想结账了。那对发票来说怎么处理对于我的账务如何处理
客户超市购物后,过了很久才来店里需要说开发票,请问是否符合规定,离店多久后不能开发票,是否以水单为准,如果没有水单是否以录像监控为准,是否有时效。最长几个月,如果客户过了时效仍旧强烈要求开,如何处理,请老师解答,多谢您。
我想问下我们和一家水果店长期合作,有招待客户的时候,就让他们送1-2箱水果来,但是老板提前付了几十箱的钱,发票也全开了,老板让直接全额先给他报销了,这个怎么做账比较合理啊?
老板为了招待客人在街边买了200元的水果,但是没有发票,如何处理
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
如何合理规避社保基数呀
老师,医疗行业2023年开了3%税率的发票,应该开13%,2026年税务让补那些发票的10%,请教老师申报表怎么改呢,账怎么改呢?税率变后收入变小了。