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老师,这个暂估入账的分录对吗?冲销的分录怎么做

老师,这个暂估入账的分录对吗?冲销的分录怎么做
2023-12-18 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 09:10

这个分录是对的,冲销的就是做这个相反分录。

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快账用户6335 追问 2023-12-18 09:18

老师,麻烦看下从暂估、冲销、收到发票,是这样做吗?

老师,麻烦看下从暂估、冲销、收到发票,是这样做吗?
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齐红老师 解答 2023-12-18 09:21

是的这样账务处理是对的。

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快账用户6335 追问 2023-12-18 09:25

好的,谢谢老师!小规模公司,11月开销售,12月才收到成本票,因为是按季度报税,有没有必要在11月暂估入账?

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齐红老师 解答 2023-12-18 09:26

你好,咱收到商品了,没有收到发票就要暂估入库。

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快账用户6335 追问 2023-12-18 09:30

好的。暂估这个没有原始凭证,直接让供货方把货物送到第三方,第三方签收,我们没有入库单

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齐红老师 解答 2023-12-18 09:33

你好 要正常入库的 有入库单子 和送货单子这些 还有合同 

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快账用户6335 追问 2023-12-18 09:36

嗯,有合同

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齐红老师 解答 2023-12-18 09:37

参考上面的回复就可以了。

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这个分录是对的,冲销的就是做这个相反分录。
2023-12-18
按照暂估的做负数就行了
2022-10-24
你好 如果 金额没有出入 可以把收到的发票直接贴到原来的凭证后面, 也可以把原来暂估的分录 红冲了,按发票金额入账 把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2020-02-18
同学你好,是正确的;但建议分开两张凭证做的;
2021-01-12
你好; 是的。 就是这样处理。 分录借贷不变。 金额负数  
2021-12-29
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