这个分录是对的,冲销的就是做这个相反分录。

老师您好,暂估入库分录怎么做?暂估最迟什么时候冲销
去年暂估的成本,现在冲销,红冲的分录是借,应付账款-暂估,贷,未分配利润,那这个也没有把我暂估的成本冲销了安,是怎么做账啊
老师,冲销暂估入账的分录怎么做
老师,冲上月的暂估入库分录怎么做
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
老师,对于那些做付费视频号,他们的推广会去到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做筹划?
老师,请问非金属矿物制品要申报印花税吗?属于什么子目?
我们公司是做煤炭贸易的,合同签的基本是框架,最终的结算金额已实际发生为准,比如合同约定数量为500吨,单价100但实际核算数量505单价108,印花税申报是以什么为依据
老师 个税扣缴端 怎么添加人员信息
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
老师,制造业的社保计入哪个科目 ,
老师,麻烦看下从暂估、冲销、收到发票,是这样做吗?
是的这样账务处理是对的。
好的,谢谢老师!小规模公司,11月开销售,12月才收到成本票,因为是按季度报税,有没有必要在11月暂估入账?
你好,咱收到商品了,没有收到发票就要暂估入库。
好的。暂估这个没有原始凭证,直接让供货方把货物送到第三方,第三方签收,我们没有入库单
你好 要正常入库的 有入库单子 和送货单子这些 还有合同
嗯,有合同
参考上面的回复就可以了。