你好的工人是你们的员工吗?

我方承包了甲方的工程,我方开具工程服务发票。但我方又把工程承包给了乙方,乙方如何给我们开票,我方收到票该如何账务处理?
你好,我们没有给甲方和挂靠公司开票,甲方的票是挂靠公司开的,现在甲方没有把欠我们的款转给甲方,而是给我们员工直接发了工资,这笔工资我们要不要体现到自己的账上呢
老师:我们给甲方开了劳务发票,甲方直接把钱付给工人了,我们账上还挂着应收账款,这个如何处理?
老师你好,请问我们接受委托,把钱付给第三方,第三方直接开发票给我们,但是我们要用发票去抵委托方的工程款,这个是否存在税收风险,账务应该如何处理呢
老师,我们是建筑企业,我们给甲方开了销项发票,甲方直接代发了工费,我们账务该怎么处理,需要报个税吗。
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
不是,我们有资质,人家挂靠这种,工人也是人家的
您好你们不是要付这些员工工资吗?
是呢,甲方直接给了员工工资
你好,是这样子的。对甲方来说,你们应该作为你们公司的员工来处理。然后你们应付给员工的工资由甲方代付了。
现在她们已经付了,可不可以让她们提供支付凭证作为做账凭证啊
你好对他们是要提供单据给你们。
提供之后我又该如何做账务处理呢
你好,对于你们是借应付职工薪酬,贷应收账款。
开票了就确认了收入,交了增值税
是啊,这个跟你问的这个问题没什么关系呀。