同学您好,通常咱们就是挂其他应收和其他应付款 举B例子 借:银行存款30万 贷:其他应付款-A公司30万 还钱 借:其他应付款-A公司44万 贷:银行存款44万
我们老板有两个公司A和B,法人都是他名字。法人两个公司都有其他应付款余额。现在想消B公司老板的其他应付款,那么A转钱到B公司,写老板还款。这种做法,风险大吗?
老师你好 我们有4个股东现在合伙一起开了2家公司,都是制造业的,他们的投资款都存到A公司了,现在B公司需要支出,然后他们没有存投资款到B公司,直接从A公司转钱到B公司,(A公司是做建筑模板,用单板来加工,B公司是购进原木生产单板)老板们给我这样做账,借:银行存款 30万 贷:预付账款-单板款30万(预付B公司) 以后B公司开支就拿这30万开支,等到A公司生产了就跟B公司提货单板,这样子做对吗
老师我们付给A公司30万,他们这发不了货,别的项目和B公司也签合同了。A和B公司是一个老板,A公司的款不退给我们,做个转账协议,转到B公司去,以后B公司给我们开发票可以吗?
老师,公司老板个人付款给A公司老板10万元,一开始是老板个人借款,后面直接用于抵充货款,还没有抵,A公司疫情倒闭了,没钱还给我们,A公司让B公司给我们提供材料,B公司开票,我是不是要让A公司出个说明,委托B公司给我们提供材料啥的,我不知道该怎么办
老师,我们是B公司收到A公司转钱30万,B公司又转钱给A公司44万,其实AB公司 一个是老板开的,一个是老板娘开的 我是公司的角度,要怎么做账,之前A公司有应付款 112000元金额,预付款有48800元金额
请贾苹果老师回答 其他人勿接,否则差评谢谢,资本公积这个科目一般什么时候会用到,是什么意思
就只结转6420年未分配利润吗
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
老师,您好,我想向您请教一下,我的金蝶账无忧,我框住的那列,收票和扫描,什么意思呢?为什么我的三个账套,最下面那个,显示一段日期,什么意思呢?谢谢
老师,我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件,会计科目一没有累计摊销科目,是我手动添加的,在出资产负债表时,无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的,但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了,是不是我的方法不对?正确的应该是什么?
老师好:想问下小规模纳税人电子税务局开具的发票怎么做分录
老师你好!企业股权转让是需要交企业所得税,如果成立控股公司,企业与企业股权转让不交所得税吧,老师指导一下
老师你好,个体户开专票,一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费~未交增值税,二季度已交增值税会计分录怎么做?谢谢老师
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
那多的差额14万就是负数了喔,可以冲预付或者应付的吗
同学您好,您要看是什么性质的钱,比如预付和应付,是买卖关系形成的,但是其他应收和其他应付,是基于资金借用形成的,不是一个性质的钱,一般是不会对冲的
好的 谢谢
不客气同学,很高兴为您解答