你好,咱是做实操吧,你看一下后面有转出的分录没有?
请问老师,坐滴滴的运输服务费收到的是电子普通发票为什么可以抵扣增值税?它和普通发票有什么不一样呢?
老师,员工报销差旅费收到一张住宿费发票,税率是1%,税额是14块多。今年12月31日前餐饮住宿业是免税的,说免税收入进项不能抵扣。这张发票是有税额的,说明对方选择没有享受这个免税优惠,我们收到这发票是可以抵扣的吧?
普通发票可以抵扣,是国内旅客运输服务这块,是国家的给予的特殊政策。 除了这块,其他都不可以抵扣是吧?我之前有看到货代公司开的电子普通发票上面有金额和税额,旅客运输服务这块开的电子普通发票一般是什么呀,没有见过
老师 请问我公司取得的增值税电子普通发票 内容是*运输服务*客运服务费 可以抵扣进项税吗? 没有标明旅客信息 而且在增值税勾选平台里也没有这张发票 是不是不可以抵扣
老师您好!请问增值税进项抵扣的专票要求,即哪些专票可抵扣哪些不能,这种有没有政策详细规定,如果有,政策是什么呢?比如规定福利费不能抵扣,餐饮费不能等
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
需要和后面的业务结合起来看一下。
这不麻烦吗还转出,直接不做进项就可以吗
你好实操,它是设计好的。所以按照设计好的题目进行练习。
而且后面也没有做进项转出,答疑的老师说可以认证
你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
看说明 写了具体情况
老师说餐饮费可以抵扣
取得餐饮服务的发票不能抵扣的。