借,销售费用-招待费,贷库存商品,应交税费,应交增值税销项税额

老师,公司买了几千块钱的酒 用于平时招待客户 或者员工聚餐用,这个分录怎么做啊
老师 我是商贸企业购进商品标签 一直没用过库存有几千张 当时购进做的库存商品 因为没设原材料科目 现在准备领用了 怎么做分录
商贸公司卖酒的,进的酒,有时候用来从仓库拿酒去宴请客户去酒店吃饭,这种用来招待客户的酒怎么做账
老师,您好,公司买的红酒,计划用于招待客户和公司内部聚会,购进时红酒依据入库单记入哪个科目?
公司比如说个人帮忙购进烟酒进行报销,入到公司库存,到时候哪个项目领用烟酒去用,怎么分摊到项目里面?因为个人报销的时候已经入费用了,如果再摊到项目里面是不是重复了,这个问题怎么解决呢
开具红字增值税专用发票时可以在备注栏备注内容吗
老师,2020年考出的税务师3门课程,其他有2门没通过,今年那3门是不是已经失效了
老师,现在最新的住宿餐饮,得选商品编码选成生产生活服务吗
老师,我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日, 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资, 那个税所属期为 :26年5月时,我下个月申报法人工资时,肯定是工资本期收入写3万, 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊,那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时,法人 3万的工资收入会交多少个税? 2、要是3万个税交的多了,我能不能让法人退回公司点工资,备注就是多发了退回公司? 3、然后我们25年6月计提的76800元工资,截止到今天,在26.5月份只给法人发了3万工资,,那剩下的工资 76800-3万=46800元,。我是发工资合适?还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适?要是调增的话是不是只需要交5%企业所得税?我们小规模小微企业,
老师,企业所得税汇算,去年装修费13万,到现在有1万的发票没有收到,纳税调增是哪一行
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,企业所得税汇算清缴,各类基本社会保证性缴款,是指单位的部分对吗
开了不征税发票不用做收入吗,预付卡销售,预付卡销售和充值! 这笔账没有做,因为没有收到款,怎么办
老师,一个公司,租赁一个房子作为办公地点,需要交什么税
比如我现在做25年的汇算清缴,那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄,之前已经暂估了